(原标题:内部控制审计报告)
北京国府嘉盈会计师事务所对河南华英农业发展股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。强调事项中指出,2025年11月至12月期间存在被关联方非经营性占用资金的情况,相关内部控制存在缺陷,但截至审计报告日已收回全部资金并完成整改。该事项不影响已发表的审计意见。