(原标题:内部审计制度(2025年12月))
中文在线集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、职责和权限。该制度适用于公司各内部机构与财务报告相关的业务环节,旨在规范审计工作,提升管理效率和经济效益。内审部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司及子公司的财务管理、内部控制制度执行情况进行监督。制度规定了审计程序、档案管理、后续审计等内容,并强调审计人员的独立性、客观性和保密义务。对于违反制度的行为,公司将根据情节轻重进行处分或追究责任。