(原标题:内部审计工作管理制度(2025年9月))
广东惠云钛业股份有限公司制定内部审计工作管理制度,旨在规范内部审计工作,提高审计质量,防范风险,保护投资者权益。公司设立审计委员会,下设审计部,对财务信息、内部控制制度建立与实施情况进行监督检查。审计部每季度向审计委员会报告工作,至少每年提交一次内部审计报告。审计部有权查阅资料、检查资产、参与会议,并提出改进建议。公司需披露内部控制自我评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告。发现内部控制重大缺陷或风险的,应及时向董事会、审计委员会报告并披露。审计档案保管期限为十年。本制度自董事会审议通过之日起生效。