(原标题:内部控制鉴证报告)
天健审〔2025〕8-12号内部控制审计报告指出,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(简称昊创瑞通公司)2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。报告强调,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是昊创瑞通公司董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。审计结果显示,昊创瑞通公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师印芹、印静、印立参与了此次审计工作。报告日期为2025年2月28日。