(原标题:天合光能股份有限公司内部审计制度)
天合光能股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,促进公司经济管理和效益提升。该制度适用于公司及各内部机构、控股子公司的内部审计工作。内部审计由审计监察部负责,该部门独立于财务部,直接对董事会负责并向审计委员会报告。审计监察部需定期向审计委员会汇报工作进展和发现的问题,确保审计工作的透明性和有效性。
内部审计涵盖公司经营活动的所有业务环节,重点关注内部控制、风险管理、财务信息等方面。审计监察部有权调阅相关文件、调查事项、列席会议,并对违规行为提出处理建议。审计项目完成后,审计监察部出具审计报告,被审计对象需在规定时间内反馈意见。内部审计结果用于公司内部评价、考核、任免和奖惩等决策。对于审计中发现的重大违法违规线索,公司将依法移送司法机关处理。制度还规定了对违规人员的责任追究和对优秀人员的奖励机制。