(原标题:内部审计制度(2025年08月))
北京海新能源科技股份有限公司发布《内部审计制度》(2025年08月)。该制度旨在加强公司内部控制,规范内部审计行为,提高管理水平和经济效益,促进可持续发展。制度依据相关法律法规和公司章程制定。
内部审计定义为独立、客观的确认和咨询活动,审查和评价公司业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性。审计部对审计委员会负责,向其报告工作。审计部需配备专业审计人员,保持独立性,不得置于财务部门领导下。
审计部的主要职责包括检查和评估内部控制制度,审计会计资料及其他经济资料的合法性、合规性、真实性和完整性,协助建立健全反舞弊机制,每季度向董事会或审计委员会报告工作进展,并积极配合外部审计单位。
审计部拥有广泛的权限,包括要求被审计单位报送资料、参加有关会议、检查财务资料和计算机系统、调查和询问相关人员、制止违法违规行为、提出改进建议等。审计部还需建立健全审计发现问题的整改机制,确保问题得到有效解决。制度自董事会审议批准后生效,由审计部负责解释和修订。