首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

海新能科: 内部审计制度(2025年08月)内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:内部审计制度(2025年08月))

北京海新能源科技股份有限公司发布《内部审计制度》(2025年08月)。该制度旨在加强公司内部控制,规范内部审计行为,提高管理水平和经济效益,促进可持续发展。制度依据相关法律法规和公司章程制定。

内部审计定义为独立、客观的确认和咨询活动,审查和评价公司业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性。审计部对审计委员会负责,向其报告工作。审计部需配备专业审计人员,保持独立性,不得置于财务部门领导下。

审计部的主要职责包括检查和评估内部控制制度,审计会计资料及其他经济资料的合法性、合规性、真实性和完整性,协助建立健全反舞弊机制,每季度向董事会或审计委员会报告工作进展,并积极配合外部审计单位。

审计部拥有广泛的权限,包括要求被审计单位报送资料、参加有关会议、检查财务资料和计算机系统、调查和询问相关人员、制止违法违规行为、提出改进建议等。审计部还需建立健全审计发现问题的整改机制,确保问题得到有效解决。制度自董事会审议批准后生效,由审计部负责解释和修订。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示海新能科行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-