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*ST观典: 内部控制审计制度内容摘要

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(原标题:内部控制审计制度)

观典防务技术股份有限公司内部控制审计制度旨在加强公司内部审计监督和风险控制,维护公司合法权益,改善经营管理,提高经济效益,保障资产安全。制度适用于公司、分公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。内部审计由独立的内审部负责,配备专职审计人员,内审部负责人由董事会审议决定。内审部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,拥有广泛的审计权限,包括参与公司经营和财务管理决策会议、审核查阅相关资料、对违法违规行为做出临时制止决定等。审计工作涵盖内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率等方面,每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告。内审部需编制年度审计工作计划,实施审计时应检查评价内部控制制度,获取充分证据,编制审计工作底稿。审计报告需征求被审计单位意见,审计决定自送达之日起生效。制度还规定了审计档案管理和奖励处罚措施,确保审计工作的独立性和权威性。

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