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瑞可达: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告(更正版)内容摘要

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(原标题:苏州瑞可达连接系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告(更正版))

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)2025年1-3月、2024年度、2023年度和2022年度的非经常性损益明细表进行了鉴证。该报告仅供瑞可达申请向不特定对象发行可转换公司债券使用。

管理层负责按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2023年修订)》编制非经常性损益明细表,并确保其内容真实、准确、完整。注册会计师的责任是独立地提出鉴证结论。会计师事务所依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》执行鉴证工作,通过检查会计记录、重新计算等程序,获取合理保证。

鉴证结论认为,非经常性损益明细表在所有重大方面按照规定编制,公允反映了瑞可达各年度的非经常性损益情况。非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等。2022年至2025年1-3月,归属于公司普通股股东的非经常性损益分别为15,596,354.27元、13,244,405.48元、11,904,944.29元和2,162,611.73元。

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