汇成股份: 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-09-28 22:13:31
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   证券代码:688403              证券简称:汇成股份             公告编号:2026-081
               合肥新汇成微电子股份有限公司
         关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      重要内容提示:
      ? 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
      一、拟聘任会计师事务所的基本情况
      (一)机构信息
 事务所名称       致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                            (以下简称“致同所”)
             改制前 1981 年 11
  成立日期       月 8 日;改制后                   组织形式              特殊普通合伙
  注册地址       北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
 首席合伙人       李惠琦                上年末合伙人数量                    244 人
上年末执业人员数     注册会计师                                          1,361 人
   量         签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                            461 人
             业务收入总额                             26.84 亿元
             证券业务收入                             5.68 亿元
             客户家数                                303 家
             审计收费总额                             4.02 亿元
(含 A、B 股)审    涉及主要行业            力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业等各
   计情况                          领域。
              本公司同行业上市公司审计客户家数                              39 家
        致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规
  定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。致同所近三年已审结的与执业行为
  相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
        致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措
  施 20 次、自律监管措施 18 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事
  处罚,85 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 批次、行政监
  管措施 21 次、自律监管措施 16 次、纪律处分 6 次。
        (二)项目信息
                 何时成为      何时开始           何时开始     何时开始为本
                                                             近三年签署或复核上
项目组成员     姓名     注册会计      从事上市           在致同所     公司提供审计
                                                             市公司审计报告情况
                   师       公司审计            执业        服务
         陈红兰(项                                               罗博特科、兆丰股
签字注册会    目合伙人)                                               份、司太立等。
 计师                                                          汇成股份、敏芯股
          程晖      2021 年   2020 年         2025 年    2025 年
                                                             份。
项目质量复                                                        力合科创、汉宇集
          蔡繁荣     2004 年   2005 年         2019 年    不适用
核合伙人                                                         团、豪恩汽电等。
        项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为
  受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
  督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
  监管措施、纪律处分。
        致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能
  影响独立性的情形。
        在参考行业标准的基础上,按照规定程序,公司向致同所支付 2025 年度审
  计费用 140 万元(含税),其中财务报表审计费用为 120 万元、内部控制审计
  费用为 20 万元。
时间安排等因素并参照市场可比审计业务的公允合理价格与致同所协商,并由
公司审计委员会进行监督和评估确认。选聘会计师事务所评价要素打分环节,
审计费用报价的分值权重为 15%,审计费用报价得分=(1-∣选聘基准价-审计
费用报价∣/选聘基准价)×审计费用报价要素分值权重。
  预计本期审计费用为 140 万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务
报表审计费用 120 万元,内部控制审计 20 万元,与上一期审计收费持平。
  公司董事会提请股东会授权管理层根据上述定价原则与致同所协商确定
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)选聘方式
  审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定对本次续聘工作履行监督职责。公
司在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下,采用单一来源采购方
式选聘 2026 年度审计机构。
  审计委员会确定了资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力
及其他资源配备、审计费用报价、信息安全管理、风险承担能力水平共 8 个评
价要素以及各评价要素的评分标准,公司于 2026 年 9 月向致同所发出书面邀请
函,并于 2026 年 9 月 21 日收到致同所按照要求提交的选聘项目响应文件。
通过了《关于评审 2026 年度财务报表和内部控制审计机构选聘文件的议案》,
审计委员会根据选聘项目响应文件对致同所专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性等方面进行了全面审查。
  (二)审计委员会的审议和表决情况
  公司于 2026 年 9 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议以同意
事务所的议案》。审计委员会以会议决议形式发表了明确审查意见,认为致同
所符合公司《会计师事务所选聘制度》规定的资质条件,具备独立性和专业胜
任能力,同意续聘致同所作为公司 2026 年度审计机构,并同意将该议案提交董
事会审议。
  (三)董事会的审议和表决情况
  公司于 2026 年 9 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议,以同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》,同意续聘致同所担任公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。
  (四)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议,
并自公司 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                       合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

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