*ST瑞和: 关于拟续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-08-29 01:19:58
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证券代码:002620       证券简称:*ST 瑞和       公告编号:2026-050
              深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
保留意见。
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)
的规定。
   深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日第六
届董事会2026年第二次会议审议通过,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》,同意续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰
振青”)为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构,该议案尚需提交公
司股东会审议。现将相关情况公告如下:
   一、拟续聘会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   机构名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:2020 年 7 月 9 日
   组织形式:特殊普通合伙
   注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中
心 A 座 801
   首席合伙人:顾旭芬
   截至 2025 年 12 月 31 日,拥有合伙人 53 人、注册会计师 228 人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 49人。
万元、证券业务收入(经审计)3,145.46万元。
             行业代码                    行业门类
C-39                        制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
                            信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信
I-65
                            息技术服务业
C-35                        制造业-专用设备制造业
                            水利、环境和公共设施管理业    -生态保护
N-77
                            和环境治理业
E-50                        建筑业-建筑装饰和其他建筑业
户家数:1 家。
             行业代码                    行业门类
                            信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信
I-65
                            息技术服务业
C-34                        制造业-通用设备制造业
C-38                        制造业-电气机械和器材制造业
L-72                        租赁和商务服务业    -商务服务业
C-35                        制造业-专用设备制造业
户家数 0 家。
       尤尼泰振青 2025年度末累计已计提职业风险基金 3,291.98万元,购买的职
业保险累计赔偿限额 5,900 万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关
规定。
       尤尼泰振青近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在执业行为
相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
       尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度
及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自
律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分4次。
      (二)项目信息
      项目合伙人、拟签字注册会计师:王季民,1992 年成为注册会计师、1993 年
开始从事上市公司审计、2025年开始在尤尼泰振青执业,具有丰富的证券审计及
咨询服务经验,主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作,担
任创源股份 ( 300703 ) 、 *ST 高升( 000971 ) 、 *ST 宜生( 600978 )、
唐德影视(300426)、广聚能源(000096)、共进股份(603118)、新亚制程(002388)
等企业年报审计签字会计师;为华闻集团(000793)及卓翼科技(002369)、 拓
日新能(002218)等公司复核了审计报告。
      拟签字注册会计师陈启生:注册会计师、注册税务师,会计师事务所从业十
年以上,负责过上市公司、新三板 IPO、国有企业年度财务报表审计、内控审计、
定向增发专项审核和验资等业务,有证券服务业从业经验,具备相应专业胜任能
力,担任格林美(002340)、海联讯(300277)、梦网科技(002123)赢时胜(300377)、
新亚制程(002388)等企业年报审计签字会计师。
      项目质量控制复核人:张正武,现任尤尼泰振青合伙人,2009年成为注册会
计师、2009年开始从事上市公司审计、2024年开始在尤尼泰振青执业,从 2024
年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。具体情况详见下表:
 序号     姓名   处理处罚日期      处理处罚类型    实施单位    事由及处理处罚情况
                                           新亚制程(浙江)股份有
                                  中国证券监督
                                           限公司 2022年财务报表
                                           审计,因未履行必要的审
                                   江监管局
                                           计程序,未保持应有的职
                                     业怀疑、未遵循应有的职
                                     业判断,给予警告的行政
                                         处罚。
                                     新亚制程(浙江)股份有
                                     限公司 2022年财务报表
                             中国证券监督 审计,因未履行必要的审
                              江监管局   业怀疑、未遵循应有的职
                                     业判断,给予警告的行政
                                         处罚。
     尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
     公司本次拟续聘尤尼泰振青为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,
审计收费依照市场公允、合理的定价原则以及结合委托的工作量等情况协商确
定,本期审计服务费用总额为90万元人民币(含税,其中:内部控制审计费用为
     二、拟续聘会计师事务所履行的程序
     (一)审计委员会审议意见
     公司董事会审计委员会通过对审计机构的专业资质、投资者保护能力、诚信
状况、业务能力及执业质量等进行了严格核查和评价,认为其在执业过程中工作
勤勉尽责,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,为公司出具
的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,履行了审计机构的
职责。我们一致同意续聘尤尼泰振青会计师事务所为公司2026年度财务报告及内
部控制审计机构,并将该议案提交公司第六届董事会2026年第二次会议审议。
     (二)董事会对议案审议和表决情况
     公司于2026年8月27日召开第六届董事会2026年第二次会议,以9票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意
聘请尤尼泰振青为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘用期一
年。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司2026年第一
次临时股东会审议通过之日起生效。
  三、备查文件
  特此公告。
                        深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                               董 事 会
                            二〇二六年八月二十八日

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