南亚新材: 关于公司续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-08-29 01:18:08
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证券代码:688519         证券简称:南亚新材            公告编号:2026-063
             南亚新材料科技股份有限公司
     关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  ? 本议案尚需提交公司股东会审议
  为保障公司财务审计工作的连续性与专业性,公司拟续聘天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,具体情况如下:
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
 事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
 成立日期         2011 年 7 月 18 日     组织形式          特殊普通合伙
 注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人         钟建国               上年末合伙人数量           250 人
上年末执业人员       注册会计师                               2,363 人
数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                  954 人
            业务收入总额                   29.88 亿元
            审计业务收入                   26.01 亿元
业务收入
            证券业务收入                   15.47 亿元
              客户家数                     757 家
              审计收费总额                  7.09 亿元
                            制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和
                            零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、
(含 A、B 股)审
                            燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、
计情况           涉及主要行业
                            林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地
                            产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运
                            输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等
              本公司同行业上市公司审计客户家数                581 家
     天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保
险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
     天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
原告     被告      案件时间            主要案情            诉讼进展
                         天健作为华仪电气 2017 年度、   已完结(天健需在
      华仪电气、              2019 年度年报审计机构,因华仪   5%的范围内与华仪
投资
      东海证券、   2024/3/6   电气涉嫌财务造假,在后续证券      电气承担连带责任,

      天健                 虚假陈述诉讼案件中被列为共同      天健已按期履行判
                         被告,要求承担连带赔偿责任。      决)
     上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
     天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年,
下同)因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20
次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25
人次,未受到刑事处罚。
     (二)项目信息
               何时成                   何时开
                         何时开
项目组成                           何时开   始为本   近三年签署或复核上市公司审
        姓名     为注册       始从事
                               始在本   公司提
  员                      上市公                   计报告情况
               会计师             所执业   供审计
                         司审计
                                     服务
项目合伙                                              近三年签署或复核 9 家上市公
人/签字注   赵静娴   2009 年   2007 年   2009 年   2023 年   司审计报告。
册会计师
签字注册                                              近三年签署 2 家上市公司审计
        陈梦兰   2019 年   2016 年   2019 年   2024 年
会计师                                               报告。
项目质量                                              近三年签署或复核 5 家上市公
        周杰    2018 年   2018 年   2022 年   2025 年
复核人                                               司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
  天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
  (三)审计收费
  审计收费定价原则主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定。
  公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市
场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计
费用),并签署相关服务协议等事项。
  公司 2025 年度财务报告审计费用为 84.80 万元(含税),内控审计费用为
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审查意见
  公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和
诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务、期货相关业务资
格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,同意公司续聘天健作为公司 2026
年度审计机构,并提交公司董事会审议。
  (二)董事会审议和表决情况
反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的
议案》,同意续聘天健为公司 2026 年度审计机构。
  (三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股
东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                       南亚新材料科技股份有限公司董事会

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