统联精密: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-08-28 00:43:56
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证券代码:688210       证券简称:统联精密          公告编号:2026-061
债券代码:118066       债券简称:统联转债
        深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
          关于续聘 2026 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
  拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
  深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8
月 26 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》,同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                           (以下简称“容诚
会计师事务所”)为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,负责公司 2026
年度财务报告审计及内部控制审计工作。上述事项尚需提交公司股东会审议,现
将相关事项公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,
初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙
人刘维。
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1,507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
   容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元,其中审
计业务收入 263,719.56 万元,证券期货业务收入 139,069.64 万元。
   容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务,审计收费
总额 57,550.23 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为 416 家。
   容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
   近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]
作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)
和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨
询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程
序中。
简称“红相股份”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽 02 民初 735 号、(2025)
闽 02 民初 736 号]作出一审判决,判决:原告(红相股份投资者)主张损失中的
合理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚会计师事务所在 25%范围内承担
连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚
在二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律
处分 5 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 5 次(共 3 个项目)、行政监管措施 20 次、行业惩戒 1
次、纪律处分 11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1 次。
  (二)项目信息
  本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人基本信息如下:
  项目合伙人:陈泽丰,2020 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事上市
公司审计工作,2024 年开始在容诚会计师事务所执业;2024 年开始为公司提供
审计服务;近三年签署过 TCL 科技、博实结、赛象科技等多家上市公司审计报
告。
  项目签字注册会计师:肖梦英,2012 年成为中国注册会计师,2010 年开始
从事上市公司审计工作,2024 年开始在容诚会计师事务所执业;2024 年开始为
公司提供审计服务;近三年签署过 TCL 科技、博实结、天津普林等多家上市公
司审计报告。
  项目签字注册会计师:熊欣,2022 年成为中国注册会计师,2018 年开始从
事上市公司审计工作,2024 年开始在容诚会计师事务所执业;2024 年开始为公
司提供审计服务;近三年签署过 TCL 智家、TCL 中环等多家上市公司年报。
  项目质量复核人:梁艳霞,2005 年成为中国注册会计师,同年开始从事上
市公司审计业务,2022 年开始在容诚会计师事务所执业;2024 年开始为公司提
供审计服务;近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
  项目合伙人陈泽丰、签字注册会计师肖梦英和熊欣、项目质量复核人梁艳霞
近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
  审计收费定价原则:公司董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业
务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司 2026 年度具
体审计需配备的审计人员和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审
计收费。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审议意见
  公司第三届董事会审计委员会对容诚会计师事务所做了全方面的审核,涉及
资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安
全管理、风险承担能力水平以及审计费用报价等方面。
过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,审计委员会认为:容诚会计师事务
所具备应有的专业能力,有着良好的诚信记录和独立性,拥有投资者保护能力,
因此我们同意续聘该所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意
将该事项提交公司董事会审议。
  (二)董事会审议情况
续聘 2026 年度审计机构的议案》,董事会认为:容诚会计师事务所具有从事证券
相关业务资格与条件,具备为公司提供专业审计服务的经验与能力,同意公司续
聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,负责公司
会审议。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议
通过之日起生效。
  三、备查文件
  特此公告。
                     深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
                                       董事会

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