宿迁联盛: 宿迁联盛关于2026年半年度计提信用减值准备的公告

来源:证券之星 2026-08-27 00:24:41
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证券代码:603065     证券简称:宿迁联盛         公告编号:2026-078
              宿迁联盛科技股份有限公司
     关于 2026 年半年度计提信用减值准备的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、本次计提减值准备的情况概述
  根据《企业会计准则》及相关政策的规定,结合宿迁联盛科技股份有限公司
(以下简称“公司”)的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,为客观、
公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年半年度的经营成果,
本着谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行了减
值测试。公司 2026 年半年度确认计提的信用减值损失共计 218.35 万元。具体情
况如下表所示:
 序号              项目              计提金额(万元)
          其中:应收票据坏账准备                   12.06
             应收账款坏账准备                  236.29
             其他应收款坏账准备                 -30.00
             合计                        218.35
  二、计提减值准备的具体说明
  (一)关于信用减值损失
  公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通
过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。公司以预期信
用损失为基础,对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损
失。
  经测试,公司 2026 年半年度计提信用减值损失金额为 218.35 万元,具体如
下:
                                       单位:万元
                           本期变动金额
 坏账准备      年初数                                年末数
                      计提      核销      转回
  应收账款     3,149.29    236.29  5.09    0.00    3,380.49
  应收票据        10.95     12.06                     23.01
 其他应收款        30.00    -30.00                      0.00
   合计      3,190.24    218.35  5.09    0.00    3,403.50
  根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状
况和资产价值,对公司部分无法收回的应收账款进行核销。核销资产主要原因是
该部分应收账款已确认无法收回,公司管理层经谨慎评估,对上述款项予以核销。
核销后公司对已核销的应收账款进行备查登记,做到账销案存。
  三、本次计提减值准备对公司的影响
司 2026 年半年度利润总额 218.35 万元。本次计提减值准备事项符合《企业会计
准则》的规定,是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循了谨慎性、合
理性原则,更加真实准确地反映了公司资产状况,不涉及会计计提方法的变更,
不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。
  四、本次计提减值准备履行的审议程序
  (一)公司董事会审计委员会意见
  公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通
过了《关于 2026 年半年度计提信用减值准备的议案》,审计委员会认为:本次计
提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,计提信用减值准备依据充分,公
允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况,同意本次计提信用减值准备,
并提交公司董事会审议。
  (二)公司董事会意见
  公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议,审议并通过了
                                         《关
于 2026 年半年度计提信用减值准备的议案》。董事会同意公司依据《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定,并结合公司实际情况,计提相关信用减值准备。
  五、其他说明
  公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,体现了
会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司截至 2026 年
不会影响公司正常经营。上述减值准备涉及的相关数据未经审计,具体的会计处
理及对公司相关财务数据的最终影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为
准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                   宿迁联盛科技股份有限公司董事会

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