武进不锈: 江苏武进不锈股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-08-26 00:19:49
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证券代码:603878      证券简称:武进不锈        公告编号:2026-035
债券代码:113671      债券简称:武进转债
               江苏武进不锈股份有限公司
               关于续聘会计师事务所的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
   ? 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
   一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                  (以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前
具.有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监
督委员会(PCAOB)注册登记。
   截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
   立信 2025 年业务收入 50.62 亿元,其中审计业务收入 39.05 亿元,证券业务
收入 17.48 亿元。
同行业上市公司审计客户 8 家。
   截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 7.7 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
  投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等
提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任,
立信将依法提起上诉。立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解
执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。
  投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信
仅受到监管措施,但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或
比例连带责任。
  投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁
芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连
带责任。
  投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉
讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任,目前案件尚
在二审审理中。
  投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉
讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42
次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。
  (二)项目信息
                注册会计师执    开始从事上市    开始在本所执    开始为本公司提
  项目       姓名
                 业时间      公司审计时间     业时间      供审计服务时间
 项目合伙人    严盛辉    2014 年    2003 年    2014 年    2026 年
签字注册会计师    宋凯    2024 年    2022 年    2024 年    2022 年
质量控制复核人   瞿玉敏    2017 年    2008 年    2008 年    2024 年
  (1)项目合伙人近三年从业情况:
  姓名:严盛辉
     时间              上市公司名称           职务
   (2)签字注册会计师近三年从业情况:
   姓名:宋凯
     时间              上市公司名称          职务
   (3)质量控制复核人近三年从业情况:
   姓名:瞿玉敏
     时间              上市公司名称           职务
   项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  (三)审计收费
  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
合计 88 万元。2025 年度,财务报告审计费用为 80 万元,内部控制审计费用为
据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审查意见
  公司第五届董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了
审查,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备证券期货相关业务审计从业资格,
在执行 2025 年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务,恪尽职守,坚持
独立审计原则,能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果,切实
履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2026 年度审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。
  (二)董事会的审议和表决情况
对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批
准,并自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
        江苏武进不锈股份有限公司董事会
           二〇二六年八月二十六日

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