大庆华科: 大庆华科股份有限公司关于拟续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-08-22 00:23:36
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证券代码:000985   证券简称:大庆华科      公告编号:2026038
      大庆华科股份有限公司
   关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
   特别提示:
存在异议。
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                        (财会〔2023〕
                                     )召
开第九届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于拟续聘公司 2026
年度审计机构的议案》
         。现将相关事宜公告如下:
   一、拟续聘会计师事务所基本情况
   (一)机构信息
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                  (以下简称“立信”)由我国会
计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全
国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,统一社会信用代码:
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法
实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公
众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
   截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、
从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
   立信 2025 年业务收入 50.62 亿元,其中审计业务收入 39.05 亿元,
证券业务收入 17.48 亿元。
                               审计收费 9.16
亿元,同行业上市公司审计客户 66 家。
亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
   立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理
措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。
   (二)项目信息
                   注册会      开始从事     开始在      开始为本公
   项目        姓名    计师执      上市公司     本所执      司提供审计
                   业时间      审计时间     业时间       服务时间
项目合伙人       朱晓东    2005 年   2001 年   2013 年    2025 年
签字注册会计师     刘慧敏    2004 年   2009 年   2009 年    2025 年
                        注册会      开始从事     开始在      开始为本公
     项目          姓名     计师执      上市公司     本所执      司提供审计
                        业时间      审计时间     业时间       服务时间
质量控制复核人          张琦     2006 年   2004 年   2004 年    2025 年
    (1)项目合伙人近三年从业情况:
    姓名:朱晓东
     时间            上市公司名称                    职务
    (2)签字注册会计师近三年从业情况:
    姓名:刘慧敏
     时间               上市公司名称                       职务
    (3)质量控制复核人近三年从业情况:
    姓名:张琦
     时间               上市公司名称                       职务
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
                      其中年度财务审计费用 57 万元,
内部控制审计费用 22 万元。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审议意见
  经对立信会计师事务所的执业资质、独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力和诚信记录等方面进行审核并进行专业判断,认为其具备胜
任公司年度审计工作的专业资质和能力,能够为公司提供真实、公允的
审计服务,满足公司对于审计机构的要求,能够胜任公司审计工作。因
此同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2026 年 8 月 21 日召开第九届董事会第九次会议,以 11 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计
机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所对公司 2026 年度财务报告及
内部控制进行审计,本事项尚需提交公司股东会审议。
  (三)生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司 2026 年第二次临时股东
会审议,并自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。
  三、备查文件
  特此公告。
                  大庆华科股份有限公司董事会

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