鼎泰高科: 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-08-19 20:18:36
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证券代码:301377         证券简称:鼎泰高科         公告编号:2026-062
           广东鼎泰高科技术股份有限公司
        关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 19
日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事
务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度
审计机构,负责公司 2026 年度的审计工作。该议案尚需提交公司股东会审议通
过,现将相关情况公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元,其中审
计业务收入 263,719.56 万元,证券期货业务收入 139,069.64 万元。
  容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务,审计收费
总额 57,550.23 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为 416 家。
   容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
   近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出
判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,
在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询(北京)有限公司
及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序
中。
简称红相股份)证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽 02 民初 735 号、(2025)
闽 02 民初 736 号]作出一审判决,判决:原告(红相股份投资者)主张损失中的
合理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。
容诚收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
   容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律
处分 5 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 5 次(共 3 个项目)、行政监管措施 20 次、行业惩戒 1
次、纪律处分 11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1 次。
   (二)项目信息
   项目合伙人:陈链武,2014 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上市
公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公司提供
审计服务;近三年签署过鼎泰高科、汇成真空、凌玮科技、和胜股份等多家上市
公司审计报告。
  项目签字注册会计师:曾光,2015 年成为中国注册会计师,2012 年开始从
事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公
司提供审计服务;近三年签署过鼎泰高科、汇成真空等上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:骆虹秀,2025 年成为中国注册会计师,2018 年开始
从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为
公司提供审计服务。
  项目质量复核人:梁艳霞,2005 年成为中国注册会计师,2005 年开始从事
上市公司审计业务,2022 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家
上市公司审计报告。
  项目合伙人陈链武、签字注册会计师曾光、签字注册会计师骆虹秀、项目质
量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施、纪律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的
要求》的情形。
  公司 2025 年度审计费用 100 万元,其中财务报告审计费用 80 万元,内部控
制审计费用 20 万元。
复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会查阅了拟续聘会计师事务所的基本情况、资质、人事
信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为,容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力,满足公司 2026 年度审计工作的要求。为保持公司
会计报告审计工作的连续性,董事会审计委员会提议续聘容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构,并同意将该
议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
  (二)董事会审议情况
  公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事
务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度
审计机构并提交股东会审议,同时公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公
司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审
计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准决定 2026 年度
审计费用并办理签署相关服务协议等事项。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议
通过之日起生效。
  三、备查文件
  特此公告。
                       广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                          董事会

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