光明乳业: 光明乳业关于续聘2026年度财务审计和内控审计机构的公告

来源:证券之星 2026-06-05 17:08:48
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证券代码:600597      证券简称:光明乳业        公告编号:临 2026-025 号
                光明乳业股份有限公司
关于续聘 2026 年度财务审计和内控审计机构的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
  ?   拟续聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)
   根据《公司法》和光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”
                              “公司”)
                                  《章
程》的有关规定,为进一步加强公司的规范运作和财务安全,公司拟续聘毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为本公司 2026 年
度财务审计和内控审计机构。具体情况如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
   毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部
批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙),2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运
营。
   毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场
东 2 座办公楼 8 层。
   毕马威华振的首席合伙人黄文辉,中国国籍,具有中国注册会计师资格。截
至 2025 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 247 人,注册会计师 1,412 人,其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。
  毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元,其中审计业
务收入超过人民币 40 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元,
其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元,证券服务业务收入共计超过人民币 19
亿元)。
  毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家,上市公司财务报
表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金
融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,
电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔
业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公
共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024
年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59 家。
  毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过
人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马
威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币 460 万元),案款已履行完毕。
  毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,
或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地
方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律
监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接
或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目成员信息
  项目合伙人黄锋先生,2007 年取得中国注册会计师资格。2003 年开始在毕
马威华振执业,2015 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始为本公司提供审
计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告 11 份。
  签字注册会计师王粟,2020 年取得中国注册会计师资格。2020 年开始在毕
马威华振执业,2021 年开始从事上市公司审计,从 2026 年开始为本公司提供审
计服务。王粟先生近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。
  质量控制复核人凌云女士,1999 年取得中国注册会计师资格。1995 年开始
在毕马威华振执业,2004 年开始从事上市公司审计,从 2025 年开始为本公司提
供审计服务。凌云女士近三年签署或复核上市公司审计报告 14 份。
  项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行
为受到任何刑事处罚、行政处罚,行政监管措施,自律监管措施或纪律处分。
  毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业
道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
  审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素
确定。2026 年度公司审计费用不超过人民币 277.6 万元:其中,财务报告审计
费用不超过 202.6 万元,内部控制审计费用不超过 75 万元。2026 年审计费用与
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
对毕马威华振的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的充分了
解和审查,认为毕马威华振具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投
资者保护能力。董事会审计委员会建议聘任毕马威华振为本公司 2026 年度财务
审计和内控审计机构。
(二)董事会的审议和表决情况
意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,一致通过《关于续聘 2026 年度财务审计和内控
审计机构的议案》。
(三)生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议
通过之日起生效。
  特此公告。
                     光明乳业股份有限公司董事会
                         二零二六年六月四日

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