盛合晶微: 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-05-29 20:12:47
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              盛合晶微半导体有限公司
   盛合晶微半导体有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“容诚”)作为公司 2025 年度财务报告和内部控制的
审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定,公
司对容诚在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为容诚
资质合规、履职独立、勤勉尽责,公允表达了审计意见。现将评估情况报告如下:
   一、会计师事务所基本情况
   容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于
事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。
   截至 2025 年 12 月 31 日,容诚共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1507
人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
   容诚经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入
   容诚共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52
万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售
业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42 家。
   容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿
元,职业保险购买符合相关规定。
   近三年(2023 年度、2024 年度、2025 年度,下同)在执业中相关民事诉讼
承担民事责任的情况:
(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判
决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚共
同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在
提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。101 名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施
  二、会计师事务所履职情况评估
  容诚配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚建立了完善的服务支持体系及专业的后
台支持团队,包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可
持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
  审计过程中,容诚针对公司的服务需求及实际情况,制定了合理的、可操作
性强、与公司贴合度高的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开。
  此外,容诚制定了详细的审计计划与时间安排,并能够根据计划安排按时提
交各项工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
  (1)项目质量复核
  审计过程中,容诚实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、项目质量复核。
  项目质量复核人满足独立性、客观性和必要的资质要求。容诚要求项目质量
复核在适当阶段及时进行,以确保在报告出具前能解决所有重大问题。任何情况
下都必须由项目质量复核人在“业务报告流转表”上签署后才能出具报告。
  (2)意见分歧解决
  容诚制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。专业意见分歧的解决过程和结果记录于咨询备忘录。在专业意见分歧解决之
前不得出具报告。
  (3)监控和整改
  容诚质控部门,负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚质
量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围
内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
  容诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所
的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接
受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面
都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚完整、全面的质
量管理体系。基于该质量管理体系,容诚在近一年的审计过程中没有识别出质量
管理缺陷。
  综上,2025 年度审计过程中,容诚勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有
效执行。
  公司在聘任合同中明确约定了容诚在信息安全管理中的责任义务。容诚制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  三、总体评价
  经评估,公司认为容诚在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
切实履行了审计机构应尽的职责,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成
了公司 2025 年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
                         盛合晶微半导体有限公司

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