ST豆神: 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

来源:证券之星 2026-05-19 00:22:16
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证券代码:300010      证券简称:ST豆神         公告编号:2026-035
          豆神教育科技(北京)股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示:
财务报告内部控制审计报告被出具了否定意见,根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》(2026 年修订)第 9.4 条第四项规定,公司股票自 2026 年 5 月 6
日开市起被实施其他风险警示。
风险警示期间,公司应当至少每月披露一次进展公告,直至相应情形消除;第
风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市
风险警示。
  一、实施其他风险警示的基本情况
   大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报告内部控制审
计报告出具了否定意见,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条
第四项规定:“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险
警示:(四)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定
意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”,公司股票
被实施“其他风险警示(ST)”。
  二、整改措施及进展情况
   公司审计委员会、董事会、经营管理层高度重视本次整改事项,整改措施及
进展情况如下:
事会审计委员会牵头统筹的专项整改工作小组,明确了整改小组人员,逐项压实
整改责任部门及责任人,细化整改时限,界定整改周期与整改成效目标,全面推
进问题整改落地。
所工作,高效推动各项整改工作落地实施,全力加快消除其他风险警示相关事项
影响。
  公司于 2026 年 5 月 18 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议,
经过综合筛选和评估,审计委员会同意聘任政旦志远(深圳)会计师事务所(特
殊普通合伙)作为本次内部控制专项核查的独立第三方审计机构,负责开展专项
核查工作,并出具专项核查意见;审计委员会同意聘任北京融鹏律师事务所为本
次内部控制专项整改工作提供专项法律服务,助力整改工作合规推进,精准开展
风险排查,强化整改全流程专业法务支撑。
  公司于 2026 年 5 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了以上
事项。
具完整整改框架方案、梳理形成内部自查初步结果及整体整改方向;同步完善中
后台人员配置,强化高管层级统筹调度与跨部门协同配合能力,保障整改工作高
效落地。并按要求定期向审计委员会报送整改进展及阶段性成果。
识别内部控制薄弱环节,对现有内控制度开展查漏补缺、修订完善,着力构建更
为严密、高效的风险防控与内控管理体系,切实保障公司规范运营,维护公司及
全体股东合法权益。
 三、对公司的影响及风险提示
定,上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或
者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情
形,上市公司股票交易将被实施退市风险警示。
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息
披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者
理性投资,注意投资风险。
  特此公告。
                   豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会

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