新巨丰: 中信证券股份有限公司关于山东新巨丰科技包装股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告

来源:证券之星 2026-05-13 20:13:09
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                 中信证券股份有限公司
         关于山东新巨丰科技包装股份有限公司
保荐人名称:中信证券股份有限公司            被保荐公司简称:新巨丰
保荐代表人姓名:孙鹏飞                 联系电话:010-60833031
保荐代表人姓名:刘芮辰                 联系电话:010-60833082
现场检查人员姓名:孙鹏飞
现场检查对应期间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
现场检查时间:2026 年 4 月 17 日、2026 年 5 月 11 日
一、现场检查事项                                   现场检查意见
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(一)公司治理                                    是    否
                                                    用
现场检查手段:查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料,取得上市
公司董事、高级管理人员名单及其变化情况,取得上市公司关联方清单,查阅关
于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更
决策文件,查看上市公司主要生产经营场所,对上市公司高级管理人员进行访谈。
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内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
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范性文件和本所相关业务规则履行职责
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披露义务
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相应程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理
财等相关制度,取得公司内部审计人员及审计委员会名单,取得公司内部审计部
门和审计委员会的工作计划或工作报告,查阅了公司 2025 年度内部控制自我评
价报告、会计师出具的内部审计报告、募集资金鉴证报告等文件,对相关人员进
行了访谈。
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部审计部门
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计部门提交的工作计划和报告等
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工作进度、质量及发现的重大问题等
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等
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情况进行一次审计
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计委员会提交次一年度内部审计工作计划
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计委员会提交年度内部审计工作报告
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部控制评价报告
立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:查阅上市公司信息披露文件,重大信息的传递披露流程文件,内
幕信息管理和知情人登记管理情况,信息披露管理制度,会计师出具的内部控制
审计报告,检索公司舆情报道,对高级管理人员进行访谈。
信息披露管理制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:查阅公司章程及关联交易管理制度、对外担保管理制度等相关制
度文件,查阅会计师关于 2025 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况
的专项报告,搜索主要媒体对公司、公司控股股东及实际控制人的相关报道,对
公司高级管理人员进行了访谈。
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
义务
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债务等情形
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应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:查阅了公司募集资金管理使用制度,查阅了募集资金专户银行对
账单和募集资金使用明细账,并对大额募集资金支付进行凭证抽查,查阅募集资
金使用信息披露文件和决策程序文件,实地查看募集资金投资项目现场,了解项
目建设进度及资金使用进度,取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审
会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告,对上市公司高级管理人员进行访谈。
情形
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资
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金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险
投资
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效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:实地查看经营场所,查阅同行业上市公司及市场信息,查阅公司
定期报告及其他信息披露文件,访谈公司高级管理人员。
公司 2025 年营业收入 29.28 亿元,同比增长 71.61%;扣非归母净利润 0.31 亿元,同比下降 80.13%,主要
系 2025 年 3 月完成对纷美包装的收购,公司收入规模相应增长;受并购整合及相关融资安排影响,公司期
间费用较上年同期增加,主要系本次收购相关并购贷款的利息支出增加较多且并购重组相关中介费用增加
所致。此外,受销售价格调整、产品结构变化及合并范围变化等因素影响,公司主营业务毛利率较上年同
期有所下降,使得公司扣非归母净利润下降。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅定期报告、募集说明书等记载的公司及股东的公开承诺,检
查承诺实现情况
(八)其他重要事项
现场检查手段:
金分红支出凭证
证;
查询重大投资或重大合同之交易对手方的工商信息;
经营环境,对公司高级管理人员进行访谈。
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或者风险
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相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《内
部控制审计报告》(容诚审字[2026]100Z4405 号)和保留意见的《审计报告》(容
公司于 2025 年 3 月完成对纷美包装的收购,但尚未取得纷美包装国际业务的相关财务资料, 相关情况具
有一定不确定性,具体请参见本报告“二、现场检查发现的问题及说明”相关内容。
诚审字[2026]100Z4288 号),“由于新巨丰公司及子公司纷美包装有限公司(以
下简称纷美包装)无法取得 Greatview Holdings International Limited 及其子公司
(以下简称 GHIL 集团)的财务报表及原始记录,使得我们对新巨丰公司的其他
权益工具投资、其他非流动金融资产审计范围受限,导致我们对新巨丰公司 2025
年度财务报表发表保留意见。对此,新巨丰公司于 2026 年 2 月 10 日,通过纷美
包装全资子公司 Greatview Holdings Limited,依据其作为持有 GHIL 集团 49%股
权的股东享有的股东权利向香港特别行政区高等法院提交申请,要求 GHIL 集团
提供截至 2025 年 12 月 31 日财年的财务报表及原始记录。截至本报告出具日,
该申请尚在审理中,结果存在不确定性。”
就上述涉及事项,保荐机构提请公司管理层持续关注法院审理进展情况,并及时
履行信息披露义务。如发现相关事项存在变化或可能对公司其他权益工具投资、
其他非流动金融资产、商誉计量造成重大影响的迹象,应当真实、准确、完整、
及时披露相关信息,并积极做好经营应对和风险防范措施。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于山东新巨丰科技包装股份有限公
司 2025 年度持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页)
  保荐代表人:
           孙鹏飞            刘芮辰
                           中信证券股份有限公司

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