长源电力: 中信建投证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司2025年度定期现场检查报告

来源:证券之星 2026-05-11 20:09:00
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             中信建投证券股份有限公司关于
           国家能源集团长源电力股份有限公司
保荐人名称:中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称:长源电力
保荐代表人姓名:周百川                    联系电话:010-65608243
保荐代表人姓名:冯强                     联系电话:010-65608243
现场检查人员姓名:冯强
现场检查对应期间:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
现场检查时间:2026 年 4 月 24 日
一、现场检查事项                                 现场检查意见
(一)公司治理                             是    否         不适用
现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》第三十三条所列):查阅公司章程、公司治理制度、股东会、董
事会议事规则及信息披露文件,对有关人员进行访谈等
                        √

出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料 √
是否保存完整
                        √
人员签名确认
                        √
和本所相关业务规则履行职责
                        √
履行了相应程序和信息披露义务
                                                   √
履行了相应程序和信息披露义务
                        √
独立
                       √
竞争
(二)内部控制
现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》第三十三条所列):查阅审计委员会会议资料、内审部门提交的
工作报告、内部控制制度等
                       √
部审计部门(如适用)
                                         √
并设立内部审计部门(如适用)
                          √
规(如适用)
                        √
内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如 √
适用)
告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审 √
计工作中发现的问题等(如适用)
                       √
放与使用情况进行一次审计(如适用)
月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计 √
划(如适用)
                              √(公司董事
                              会审计与风险
月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告          听取审计部关
(如适用)                         于年度内部审
                              计工作报告的
                              汇报)
                          √
一次内部控制评价报告(如适用)
                        √
项是否建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》第三十三条所列):查阅公司与信息披露及相关的管理制度、查
阅信息披露支持性文件,查阅并核对公司公告等
                       √
重要进展
                        √
合公司信息披露管理制度的相关规定
                          √
易所互动易网站刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和
执行情况
现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》第三十三条所列):查阅公司章程、公司治理、关联交易管理制
度等相关制度,查阅公司相关决策程序及信息披露文件,对有关人员进行访谈等
人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源 √
的制度
接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情 √

                       √
信息披露义务
                                  √
息披露义务
                                  √
被担保债务等情形
                                  √
行了相应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》第三十三条所列):查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支
付凭证及使用台账,对募集资金使用情况进行抽凭,查阅信息披露文件,审阅募
集资金存放与使用情况专项报告,对有关人员进行访谈等
                          √
协议
                        √

用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变 √
实施地点等情形
金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募
                        √
资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是
否未在承诺期间进行风险投资
                       √
度、投资效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》第三十三条所列):查阅并分析公司及同行业上市公司定期报告,
对有关人员进行访谈等
                        √
显异常
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》第三十三条所列):查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函,
查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件,对比核查实际履行情况
(八)其他重要事项
现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》第三十三条所列):查阅公司章程、分红回报规划等资料,查阅
公司定期报告,查阅公司大额资金支付记录等凭证,实地查看公司办公场所,对
有关人员进行访谈等
                       √
原因
                       √
重大变化或者风险
                       √

否已按相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
根据公司 2025 年年度报告,公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损
告中已详细说明下降的原因主要为公司发电量及售电均价同比下降,以及计提资
产及信用减值同比增加等因素。保荐人提请公司跟踪业绩变化趋势,及时履行信
息披露义务,做好与市场及投资者的沟通。
(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份
有限公司 2025 年度定期现场检查报告》之签字盖章页)
保荐代表人:
             周百川               冯强
                         中信建投证券股份有限公司
                                    年   月   日

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