新铝时代: 中信证券股份有限公司关于重庆新铝时代科技股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

来源:证券之星 2026-05-07 20:10:53
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                  中信证券股份有限公司
            关于重庆新铝时代科技股份有限公司
保荐人名称:中信证券股份有限公司
                             被保荐公司简称:新铝时代
(以下简称“中信证券”或“保荐人”)
保荐代表人姓名:王家骥                  联系电话:010-60833040
保荐代表人姓名:王珺珑                  联系电话:010-60834643
现场检查人员姓名:王珺珑
现场检查对应期间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
现场检查时间:2026 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 22 日
一、现场检查事项                                       现场检查意见
(一)公司治理                                    是     否   不适用
现场检查手段:
查阅了上市公司最新章程、股东会和董事会议事规则及会议材料,取得上市公司
董事、高级管理人员名单及其变化情况,取得上市公司关联方清单,查阅关于公
司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策
文件,查看上市公司生产经营场所,对上市公司董事、高级管理人员进行访谈。
                                           是
人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
                                           是
名确认
                                           是
规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责
                                                     不适用
和信息披露义务
                                              不适用
相应程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:
查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、套期保值业务等相关制度,取得公
司内部审计人员及审计委员会名单,取得公司内部审计部门和审计委员会的工作
计划或工作报告,查阅了公司 2025 年度内部控制自我评价报告、2025 年度内部
控制审计报告等文件,对高级管理人员进行访谈。
                                      是
门(如适用)
                                      是
部审计部门(如适用)
                                      是
用)
                                      是
计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
                                      是
工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 是
题等(如适用)
                                      是
情况进行一次审计(如适用)
 报告期初公司董事及高管合计 12 人。董事及高管变动未超过总人数的 1/3,且变动原因为已达到法定退
休年龄及个人原因,故不认定为存在重大变化。
                              是
计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                              是
计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
                              是
部控制评价报告(如适用)
                                  不适用
立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
查阅上市公司信息披露文件,投资者关系登记表,深圳证券交易所互动易网站披
露信息,重大信息的传递披露流程文件,内幕信息管理和知情人登记管理情况,
信息披露管理制度,会计师出具的内部控制审计报告,检索公司舆情报道,对高
级管理人员进行访谈。
                              是
信息披露管理制度的相关规定
                              是
易网站刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:
查阅公司章程及相关制度文件;查阅关联交易的明细,查阅决策程序和信息披露
材料,分析关联交易和重大对外投资的定价公允性;查阅公司与控股股东、实际
控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件,查阅会
计师 2025 年度关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告,对财
务总监进行了访谈。
                             是
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                             是
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
                             是
义务
                                 不适用

                                 不适用
债务等情形
                                 不适用
应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:
查阅了公司募集资金管理使用制度,查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金
使用明细账,并对大额募集资金支付进行凭证抽查,查阅募集资金使用信息披露
文件和决策程序文件,实地查看募集资金投资项目现场,了解项目建设进度及资
金使用进度,取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募
集资金使用情况鉴证报告,访谈公司高级管理人员
                             是
情形
                             是
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
                                 不适用
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资
金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险
投资
                             是
效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:
实地查看经营场所,查阅同行业上市公司及市场信息,查阅公司定期报告及其他
信息披露文件,访谈公司高级管理人员。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:
查阅定期报告、招股说明书等记载的公司及股东的公开承诺,检查承诺实现情况。
(八)其他重要事项
现场检查手段:
与公司及其控股子公司章程规定、信息披露文件进行比对;针对公司及其控股子
公司现金分红事项,访谈发行人董事会秘书、控股子公司少数股东等相关人员,
了解相关事项的合理性、信息披露要求、分红款去向等;取得公司控股股东、实
际控制人出具的相关事项承诺函。
并进行抽凭。
查询重大投资或重大合同之交易对手方的工商信息,对重大投资及重大合同的执
行情况进行抽凭,了解重大投资及重大合同的预付款项和应收款项的情况。
经营环境,查阅同行业上市公司的定期报告,对公司高级管理人员进行访谈。
                             是
或者风险
                                   不适用
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
及市场竞争风险对公司业务的潜在影响,并积极做好经营应对和风险防范措施,
强化经营风险防范意识;
                《证券法》
                    《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求,持续完善公司治理结构,及时履行信息披露义务,确保信息
披露真实、准确、完整;严格按照募集资金使用计划及承诺,合规、合理安排募
集资金使用,有序推进募投项目的建设及实施。
  (以下无正文)
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于重庆新铝时代科技股份有限公司
 保荐代表人签名:
                 王家骥
                 王珺珑
                    保荐人:   中信证券股份有限公司
                              年   月   日

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