仕净科技: 关于前期会计差错更正的公告

来源:证券之星 2026-04-30 08:26:31
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证券代码:301030          证券简称:仕净科技             公告编号:2026-027
               苏州仕净科技股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
  苏州科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 29 日召开第四
届董事会第十五次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,同意公
司根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证
券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的
更正及相关披露》等相关文件的规定,对前期相关会计差错进行更正,并追溯调
整相关年度的财务数据。具体如下:
  一、 前期会计差错更正的主要原因及主要内容
  经公司自查,前期部分项目收入确认、坏账计提,存货与应付账款计量、存
货和固定资产及在建工程减值计提、股权激励事项等存在会计差错,具体影响前
期营业收入、应收账款、存货、应付账款、固定资产、在建工程,营业成本、管
理费用、未分配利润等科目,具体对 2024 年末资产负债表项目及 2024 年度利润
表项目影响情况如下:
 项     目                                              调整金额
                度调整后余额             度调整前余额
应收账款          2,105,894,006.10   2,021,308,262.94   -84,585,743.16
其他应收款           181,381,046.47     134,743,554.58   -46,637,491.89
存货            2,151,231,200.57   2,567,959,050.35   416,727,849.78
合同资产            102,974,573.58     101,108,353.83    -1,866,219.75
其他流动资产          375,002,185.27     378,686,359.36     3,684,174.09
固定资产          1,225,174,507.99   1,427,944,966.33   202,770,458.34
在建工程            546,840,247.10     596,840,247.10    50,000,000.00
其他非流动资产         185,519,304.99     181,663,735.98    -3,855,569.01
应付账款          2,016,888,372.69   2,368,883,928.35   351,995,555.66
未分配利润          -363,273,665.11    -248,279,998.24   114,993,666.87
营业收入          2,041,039,936.75   2,053,924,957.45    12,885,020.70
营业成本          2,386,248,831.94   2,323,367,257.18   -62,881,574.76
管理费用         188,713,203.13    239,183,161.46    50,469,958.33
财务费用         114,893,387.22    116,104,750.65     1,211,363.43
信用减值损失       -45,388,623.63   -143,233,294.98   -97,844,671.35
资产减值损失      -199,885,617.48    -50,477,988.50   149,407,628.98
  以上为初步核查结果,后续详细核查后予以确认并聘请会计师事务所进行审
计。
     二、董事会审议情况
  本次前期会计差错事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。公司
董事会认为,本次更正符合《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和
差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 19 号财务信息的更正及相关披露》 等相关文件的规定,更正后的财务数据及
财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果。公司将引以为
戒,通过加强内控等手段,避免再次出现类似问题,以保护公司及全体股东利益。
  三、会计师事务所意见
  公司目前尚未取得会计师事务所对本次更正事项出具的专项鉴证报告,根据
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》
的规定,公司将在本公告公布之日起两个月内完成更正后的财务报表、相关附注
以及会计师事务所对本次更正事项出具相关意见的披露。
  四、审计委员会审议情况
  董事会审计委员会于 2026 年 4 月 29 日召开会,审议通过了《关于公司前期
会计差错更正的议案》,认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规
则适用指引——会计类第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的财务数据及财
务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况。审计委员会同意公司根据相关规
定对前期会计差错进行更正,同意对涉及的以前年度财务报表进行追溯调整。
  五、其他情况说明
  根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及
相关披露》的规定,公司将积极推进对 2023-2024 年度财务报表及附注的更正工
作,在本公告之日起 2 个月内完成披露。因本次更正给投资者造成的不便,公司
致以诚挚的歉意。
  特此公告。
                          苏州仕净科技股份有限公司
                                         董事会

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