江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
内部控制审计报告
中喜特审 2026T00179 号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层
邮编:100062
电话:010-67085873
传真:010-67084147
邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net
内 容 页 次
一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
ZHONGXI CPAs ( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP )
内部控制审计报告
中喜特审2026T00179号
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称诺泰生物)2025年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是诺泰生物董
事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
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电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮政编码:100062
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