姚记科技: 中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司2025年度保荐工作报告

来源:证券之星 2026-04-30 08:18:18
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           中信建投证券股份有限公司关于
    上海姚记科技股份有限公司 2025 年度保荐工作报告
保荐人名称:中信建投证券股份有限公司
                   被保荐公司简称:姚记科技
(下称“中信建投证券”)
保荐代表人姓名:盛财平        联系电话:021-68801539
保荐代表人姓名:傅志武        联系电话:021-68801539
   一、保荐工作概述
         项   目                 工作内容
(1)是否及时审阅公司信息披露文件                是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数               0

(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
                                 是
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度                是
(1)查询公司募集资金专户次数                每月 1 次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文
                                 是
件一致
(1)列席公司股东会次数             0(事前审阅相关文件)
(2)列席公司董事会次数             0(事前审阅相关文件)
(1)现场检查次数                         1
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送              是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况   近期,公司在监管部门指导下进行了
                      全面自查,对公司互联网营销业务的
                      交易实质进行了更加严格的判断,根
                      据判断结果对作为主要责任人的业务
                      模式维持采用总额法核算,对作为代
                      理人的业务模式改用净额法核算。
                      公司据此进行前期会计差错更正,内
                      容涉及 2020 年至 2023 年年度报告的
                      营业收入及营业成本。详见《上海姚
                      记科技股份有限公司关于前期会计差
                      错更正的公告》。
                      公司第六届董事会审计委员会审议通
                           过了《关于前期会计差错更正的议
                           案》。认为:公司本次前期会计差错
                           更正符合《企业会计准则第 28 号——
                           会计政策、会计估计变更和差错更正》
                           《公开发行证券的公司信息披露编报
                           规则第 19 号——财务信息的更正及相
                           关披露》等相关规定和要求,更正后
                           的信息能够更加客观、公允地反映公
                           司的财务状况和经营成果。审计委员
                           会同意公司本次前期会计差错更正事
                           项,并同意将该议案提交公司董事会
                           审议。
                           立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                           出具了《上海姚记科技股份有限公司
                           前期会计差错更正专项说明审核报
                           告》,认为:公司编制的《前期会计
                           差错更正专项说明》符合《企业会计
                           准则第 28 号——会计政策、会计估计
                           变更和差错更正》《公开发行证券的
                           公司信息披露编报规则第 19 号——
                           财务信息的更正及相关披露》等相关
                           规定,如实反映了姚记科技前期会计
                           差错的更正情况。
(1)发表独立意见次数                        13
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见                 0
(1)向本所报告的次数                        0
(2)报告事项的主要内容                      不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况                  不适用
(1)是否存在需要关注的事项                     是
(2)关注事项的主要内容               参见前述“现场检查发现的主要问题
(3)关注事项的进展或者整改情况               及整改情况”内容
(1)培训次数                               1
(2)培训日期                        2026 年 4 月 27 日
(3)培训的主要内容                 公司治理、财务规范、信息披露、证
                               券交易合规要点等
(1)持有特别表决权股份的股东是否持续符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.6.3 条          不适用
的要求;
(2)特别表决权股份是否出现《深圳证券交易
所股票上市规则》第 4.6.8 条规定的情形并及         不适用
时转换为普通股份;
(3)特别表决权比例是否持续符合《深圳证券
                                 不适用
交易所股票上市规则》的规定;
(4)持有特别表决权股份的股东是否存在滥用
特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情             不适用
形;
(5)上市公司及持有特别表决权股份的股东遵
守《深圳证券交易所股票上市规则》第四章第             不适用
六节其他规定的情况。
                         状态,保荐人督促上市公司按计划推
                         进募集资金使用及募投项目的实施工
                          作,并按要求履行信息披露义务
   二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
       事 项          存在的问题       采取的措施
对外投资、风险投资、委托理财、       无          不适用
财务资助、套期保值等)
                      无          不适用
构配合保荐工作的情况
                 参见前述“现场检查发现的主要问题及整改情况”
展、财务状况、管理状况、核心
                           内容
技术等方面的重大变化情况)
 三、公司及股东承诺事项履行情况
                                    未履行承诺的原因及解
     公司及股东承诺事项             是否履行承诺
                                        决措施
公司控股股东、实际控制人关于所持公司
                             是         不适用
股份锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人关于避免同业
                             是         不适用
竞争的承诺
公司关于不为激励对象依激励计划获取有           是         不适用
关股票期权或限制性股票提供贷款以及其
他任何形式的财务资助,包括为其贷款提
供担保的承诺
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东关于姚记转债(127104.SZ)发行认购        是          不适用
承诺及锁定承诺
公司关于发行姚记转债(127104.SZ)摊薄
                               是          不适用
即期回报采取的措施和承诺
  四、其他事项
          报告事项                        说   明
人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整          遥新天地 IPO 项目过程中,未充分关注
改情况                           发行人收入确认和采购管理、发行人股
                              东出资来源等方面存在不规范等情形,
                              被深交所出具监管函。中信建投证券积
                              极落实整改,通过发布业务提醒、开展
                              合规培训、深入学习相关法规、加强对
                              相关人员的培训,提升从业人员投行执
                              业能力。除此之外,保荐人不存在因保
                              荐本发行人被证监会或深交所采取监
                              管措施的情形。

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