中体产业: 中体产业集团股份有限公司2025年内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-30 08:06:00
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中体产业集团股份有限公司
内部控制审计报告
二○二五年度
信会师报字[2026]第 ZB10951 号
     中体产业集团股份有限公司
           内部控制审计报告
            目 录       页     次
内部控制审计报告              1-2
          内部控制审计报告
                          信会师报字[2026]第 ZB10951 号
中体产业集团股份有限公司全体股东:
   按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了中体产业集团股份有限公司(以下简称“中体产
业”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、 企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》、
                            《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是中体产业董事会的责任。
  二、 注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、 内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
  四、 财务报告内部控制审计意见
             内控审计报告 第1页
   我们认为,中体产业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
  五、 强调事项
  我们提醒内部控制审计报告使用者关注,2025 年 10 月 28 日,
中体产业收到天津证监局下发的《关于对中体产业集团股份有限公司
采取责令改正及对单铁、王卫东、顾兴全采取监管谈话措施的决定》
(津证监措施〔2025〕36 号),中体产业存在关联方中体海盈国际体
育文化发展(北京)有限公司欠款 1,129.56 万元未归还的情况。天津证
监局要求中体产业收到决定书之日起六个月内完成整改工作并提交
书面整改报告,截至本报告出具日,中体产业尚未完成整改工作。本
段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
 立信会计师事务所             中国注册会计师:
 (特殊普通合伙)
                      中国注册会计师:
 中国•上海                2026 年 4 月 28 日
               内控审计报告 第2页

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