亚士创能: 立信会计师事务所关于亚士创能2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-30 07:56:30
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亚士创能科技(上海)股份有限公司
内部控制审计报告
            内部控制审计报告
                               信会师报字[2026]第 ZA12977 号
亚士创能科技(上海)股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称
亚士创能)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》、
                            《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是亚士创能董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,亚士创能于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
              内部控制审计报告 第 1 页
  五、强调事项
  我们提醒内部控制审计报告使用者关注,2025 年 2 月、3 月,
上海骏宏典当有限公司(以下简称骏宏典当)与亚士创能控股股东上
海创能明投资有限公司(以下简称创能明)及其一致行动人上海润合
同生投资有限公司(以下简称润合同生)签订《股票典当借款合同》       ,
约定骏宏典当向创能明、润合同生提供借款共 1.14 亿元,亚士创能
子公司亚士漆(上海)有限公司、亚士节能装饰建材销售(上海)有
限公司、亚士生态物流(上海)有限公司为上述典当借款提供连带担
保,典当借款资金后续由亚士创能实际使用。上述涉及关联方的对外
担保事项未经亚士创能董事会和股东大会审议批准并进行信息披露。
这种情况表明亚士创能与对外担保和关联交易相关的内部控制存在
重要缺陷,相关缺陷在 2025 年 12 月 31 日已完成整改。本段内容不
影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
  立信会计师事务所               中国注册会计师:
  (特殊普通合伙)
                         中国注册会计师:
   中国·上海                二〇二六年四月二十八日
              内部控制审计报告 第 2 页

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