中富通: 内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-30 07:54:28
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  中富通集团股份有限公司
    二〇二五年度
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                赛特广场 5 层 邮编 100004
                                电话 +86 10 8566 5588
                                传真 +86 10 8566 5120
                                www.grantthornton.cn
                       致同审字(2026)第 351A019940 号
中富通集团股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了中富通集团股份有限公司(以下简称“中富通公司”)2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是中富通公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,中富通公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  五、强调事项
  我们提醒内部控制审计报告使用者关注以下事项:
了自查,涉及 2022 年度、2023 年度在数字营销业务及智慧医院智能化项目
收入确认过程中,判断中富通公司作为主要责任人采用总额法核算会计处理,
中富通公司已按照企业会计准则规定对前期财务报表相关项目进行会计差错
更正(采用净额法核算)及追溯调整,同时公司已就该事项收到监管机构出
具的警示函监管措施。
涉及业绩预告未考虑到的部分财务事项,具体包括:部分项目的收入确认时
点认定、商誉减值准备的计提、存货(合同履约成本)跌价准备的计提等。
中富通公司按企业会计准则自查调整了相应报表科目及列报。
批、复核与披露控制程序。
  本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
致同会计师事务所           中国注册会计师
(特殊普通合伙)
                   中国注册会计师
 中国·北京             二〇二六年四月二十九日

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