ST泉为: 审计委员会对公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明

来源:证券之星 2026-04-30 07:25:43
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       广东泉为科技股份有限公司审计委员会
 对公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明
  中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                  (以下简称“中瑞诚”)对广东泉为科
技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度财务报表进行了审计,出具了保
留意见的《审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号
——非标准审计意见及其涉及事项的处理》有关规定,现公司董事会审计委员会
对中瑞诚会计师事务所出具的保留意见的《2025 年度审计报告》发表意见如下:
  中瑞诚出具的保留意见的《审计报告》真实、客观地反应了公司 2025 年度
财务状况和经营情况,我们对该审计报告无异议。 我们对董事会出具的《董事
会对公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了认真审阅,并
就该说明中董事会意见、消除相关事项及其影响的具体措施进行了沟通交流。我
们同意董事会出具的《关于公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》,
并将持续关注和监督公司董事会、管理层采取相应的措施,以尽快解决持续经营
重大不确定性事项对公司的不利影响,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东
的权益。
  特此说明!
                   广东泉为科技股份有限公司审计委员会

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