*ST华闻: 董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明

来源:证券之星 2026-04-30 07:23:05
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     华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
     关于会计师事务所出具非标准审计报告
         涉及事项的专项说明
  北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国府
嘉盈”)对华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025
年度财务报表进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落和
强调事项段的无保留意见的审计报告(国府审字(2026)第 01010165
号),根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非
标准审计意见及其涉及事项的处理(2025 年修订)》《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司董事会对该审计
报告涉及事项说明如下:
  一、2025 年度审计报告涉及事项的主要内容
  国府嘉盈出具《审计报告》涉及事项的主要内容如下:
  “三、与持续经营相关的重大不确定性
  我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,华
闻集团近三年持续亏损,2025年度发生归属于母公司所有者净利润
-156,251,912.53元,截至2025年12月31日,华闻集团流动负债高于
流动资产615,887,643.65元,资产负债率达到83.72%。
  如财务报表附注十五、1所述,2026年2月26日,华闻集团收到法
院裁定重整申请;2026年4月27日,华闻集团第二次债权人会议表决
通过了重整计划(草案)、出资人组会议表决通过了重整计划(草案)
之出资人权益调整方案;截至审计报告日,华闻集团尚未收到法院裁
定重整计划(草案),华闻集团仍存在因重整失败而被宣告破产的风
险。上述事项表明存在可能导致对华闻集团持续经营能力产生重大疑
虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
  四、强调事项
  我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三、2所述,
相关投资者向海口市中级人民法院提起证券虚假陈述责任纠纷民事
诉讼,截至审计报告日,该案件尚未判决,最终赔偿金额存在不确定
性。
  本段内容不影响已发表的审计意见。”
  二、董事会对2025年度审计报告涉及事项的意见
  公司董事会审阅了国府嘉盈出具的带持续经营重大不确定性段
落和强调事项段的无保留意见的审计报告(国府审字(2026)第
该审计报告所涉及的事项及其对公司产生的影响,公司董事会和管理
层将积极采取有效措施,争取尽快消除该等事项对公司的影响,切实
维护公司及全体股东的利益。
  三、关于消除上述事项及其影响的具体措施
  为消除上述事项造成的影响,公司董事会和管理层严格遵循可持
续发展原则,将继续落实相关计划,已(拟)采取的具体措施如下:
  (一)公司于 2025 年发行了两次共益债,已确保在(预)重整
进程中,相关业务持续发展、员工队伍稳定,持续经营能力得到较大
改善。
  (二)公司已结合各方利益诉求,制定了《重整计划(草案)》
《重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,并分别获得债权人会
议、出资人组会议表决通过,且法院已裁定批准重整计划并终止公司
重整程序,公司重整计划进入执行阶段。公司将继续积极配合管理人
做好破产重整后续相关工作,努力确保重整计划得到顺利执行,包括
但不限于债务化解、投资款到位等。
  (三)公司已结合产业投资人及其相关股东资源优势、产业优势、
渠道优势,以满足市场需求为导向,以提升客户服务为指引,以拥抱
未来发展为目标,制定了重整计划之经营方案,将努力改善现有业务
的经营管理,拓展业务发展机遇,并从优化治理结构、调整组织架构、
人才引进与培养等方面全面提高公司管理水平与运营效率,推动公司
持续、健康、快速地向高质量发展和提升。
  (四)本次重整计划中,公司已制定了剥离包括关联方经营性往
来债权、公司及下属国广光荣持有的低效资产的方案,妥善解决历史
问题,扫清后续经营发展的障碍,实现重整后瘦身提效。
  (五)针对证券虚假陈述诉讼事项,公司将根据案件进展,足额
计提预计负债,充分反映潜在财务影响;同时全面加强内部控制和信
息披露合规管理,杜绝类似事件再次发生。
  后续将进一步落实与跟进上述措施,争取尽快消除该事项对公司
的影响,切实维护公司及全体股东的利益。
  特此说明。
                  华闻传媒投资集团股份有限公司
                       董事会
                   二〇二六年四月二十九日

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