长江电力: 长江电力关于2025年度内部控制审计会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 07:16:33
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     中国长江电力股份有限公司
关于 2025 年度内部控制审计会计师事务所
        履职情况的评估报告
  中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)聘请致同
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同)作为 2025
年度内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关
要求,公司对致同 2025 年度内部控制审计过程中履职情况
进行了评估。具体情况如下:
  一、会计师事务所基本情况
  致同成立于 1981 年,注册地址为北京市朝阳区建国门
外大街 22 号赛特广场,首席合伙人为李惠琦先生。截至 2025
年末,致同拥有 244 名合伙人和 1,361 名注册会计师,其中,
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 名。
公司年报审计项目,服务客户涉及制造业,信息传输、软件
和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水
生产供应业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服
务,房地产业等。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议、第六
届董事会第四十六次会议及 2025 年第三次临时股东会审议
批准,公司聘请致同为 2025 年度内部控制审计机构。
  三、会计师事务所履职情况
  致同按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,对公
司开展 2025 年度内部控制审计,出具了标准无保留意见的
审计报告。
队,制定详细审计方案,明确审计重点,通过访谈、查阅资
料等方式了解公司业务流程,并抽取样本进行检查,顺利完
成审计工作。
  四、公司对会计师事务所履职的评估情况
  公司认为致同在 2025 年度内部控制审计过程中,坚持
以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守
和业务素质,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、公
正,履行了审计机构应尽的职责。
                  中国长江电力股份有限公司

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