城市传媒: 青岛城市传媒股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 07:12:54
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  青岛城市传媒股份有限公司关于
会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)聘请和
信会计师事务所(特殊普通合伙)
              (以下简称“和信”)作为
公司 2025 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有
资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对和信
为,和信在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤
勉尽责,客观公允表达意见。具体情况如下:
  一、资质条件
  和信成立于 1987 年 12 月,
                   经财政部批准于 2013 年 4 月
转制为特殊普通合伙企业,名称为山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙),2019 年 7 月更名为和信会计师事务所(特
殊普通合伙)
     。注册地址为山东省济南市,首席合伙人为王晖
先生。
  和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书,是中国首批
获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,具有 30 余
年的证券业务从业经验。和信是国际会计网络 HLB 浩信国
际的成员所,2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发
的《第三国会计师事务所注册证书》。
  和信 2025 年末合伙人数量为 45 位,注册会计师人数为
数为 139 人;和信 2025 年度经审计的收入总额为 25,419 万
元,其中审计业务收入 18,149 万元,证券业务收入 9,035 万
元。
     和信 2025 年上市公司审计客户共 47 家,涉及的主要行
业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应
业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务
业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等,审计收费共
计 7,171.70 万元。
     二、会计师事务所履职情况评估
     (一)执业记录
     项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的
基本信息如下:
     (1)项目合伙人/签字注册会计师左伟先生,1995 年成
为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,1998 年
开始在和信执业,2023 年开始为本公司提供审计服务。近三
年共签署或复核了上市公司审计报告 25 份。
     (2)签字注册会计师杨帅先生,2007 年成为中国注册
会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在和信
执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或
复核了上市公司审计报告共 9 份。
     (3)项目质量控制复核人吕凯先生,2014 年成为中国
注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在
和信执业,2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签
署或复核了上市公司审计报告 33 份。
  项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师
杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因
执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  和信及项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册
会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  (二)质量管理水平
  和信运行完善的业务咨询和意见分歧解决机制,在执行
审计业务的过程中,针对困难或有争议的事项进行咨询,并
按照达成的一致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见,
一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分
歧,和信实施明确的分歧解决程序,确保在意见分歧解决后
才出具业务报告。
  和信针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序,
包括项目经理复核、项目合伙人复核。项目经理的复核旨在
确保项目组已充分、正确执行审计计划,完整记录执行的审
计程序,并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求;
项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当
的审计证据支持审计结论和拟出具的审计报告。
  和信针对本审计业务实施独立复核程序,安排项目组成
员以外的具有足够、适当的经验和权限的合伙人实施独立复
核,并对项目组作出的重大判断和据此得出的结论作出客观
评价。独立复核人及协助人员按和信质量管理要求实施独立
复核程序,形成独立复核工作底稿。只有完成独立复核,项
目合伙人才能签署审计报告。
  和信按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常
监控和定期监控。日常监控已经嵌入到和信的内部程序中,
针对具体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质
量检查,每隔一段时间就定期实施。在执行公司 2025 年报审
计的过程中,和信各项质量管理措施均得到了有效执行。
  (三)工作方案
计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计
工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中
包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金
融工具、合并报表等。和信全面配合公司审计工作,充分满
足了上市公司报告披露时间要求。和信就预审、终审等阶段
制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排
按时提交各项工作。
  (四)人力及其他资源配备
  和信项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他
审计人员组成。项目实行项目合伙人负责制,项目合伙人综
合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经验及其对本
公司所处的相关行业的了解程度等因素后,委派具有必要素
质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员,其
中核心项目审计成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有
中国注册会计师专业资质。
  和信配备经验丰富的技术专家团队,审计项目组根据实
际需要引入和信税务专家、估值专家、信息系统专家成员等
参与工作。
  (五)信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了和信在信息安全管理中
的责任义务。和信通过建立保密制度、档案管理等一系列有
效的内部制度来确保全体员工对客户信息保密,这些制度措
施包括遵守事务所操守准则、开展培训,并要求所有专业服
务人员进行年度确认。在制定审计方案和实施审计工作的过
程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理,并能够有效执行。
  (六)风险承担能力水平
  截至 2025 年末,和信已购买的职业责任保险累计赔偿
限额为 10,000 万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无
因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  三、总体评价
  经评估,公司认为和信作为 2025 年度审计机构,其资质
条件、质量管理水平等符合要求,在执行公司 2025 年度审计
工作中,项目组成员满足独立性规定,具有必需的业务水平。
审计全程秉持公允、客观原则,展现出良好的职业操守和业
务素质,按时完成公司 2025 年度各项审计任务。审计流程规
范有序,其出具的审计报告具备客观性、完整性与及时性。
                  青岛城市传媒股份有限公司

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