公司代码:603927 公司简称:中科软
中科软科技股份有限公司
中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司 2025 年度
财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚
所 2025 年年度审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下:
一、资质条件
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12
月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市
西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙
人刘维。
截至 2025 年末,
容诚所共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1,507
人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
容诚所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。
容诚所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造
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业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和
塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)
及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,
科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚所对中科软
科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42 家。
二、执业记录
项目合伙人:陈君,2011 年成为中国注册会计师,2010 年开始
从事上市公司审计业务,2011 年开始在容诚所执业,2025 年开始为
公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 7 份,签署新三板
挂牌公司审计报告 5 份。
签字注册会计师:成立卿,2013 年成为中国注册会计师,2015
年开始从事上市公司审计业务,2012 年开始在容诚所执业,2025 年
开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 2 份,签署
新三板挂牌公司审计报告 3 份。
项目质量复核人:李少强,2002 年成为中国注册会计师,2001
年开始从事上市公司审计业务,2024 年开始在容诚所执业,2025 年开
始为公司提供审计服务;近三年签署或复核过 3 家上市公司审计报告。
除项目合伙人陈君在执行某公司首次公开发行股票并在创业板
上市申请时因存在部分核查程序执行不够充分等问题,于 2025 年 9
月被深交所通报批评外,其他签字注册会计师、项目质量控制复核人
近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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三、质量管理水平
业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
容诚所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目
质量控制复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具
报告。2025 年年度审计过程中,容诚所就公司的所有重大会计审计
事项均达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审
计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。2025 年
年度审计过程中,容诚所按照规定进行了项目质量复核,能够保证项
目质量。
容诚所项目质量检查坚持公平、公正的原则,以事实为依据,以
准则和事务所质量管理政策和程序为标准,严格检查,严格惩戒。
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制
定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全
面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质
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量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案,并
依照工作方案独立开展审计工作,审计工作围绕被审计单位的审计重
点展开。
容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时
间要求。容诚所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计
划安排按时提交各项工作成果。
五、人力及其他资源配备
容诚所为公司 2025 年年度审计项目配备专属审计工作团队,核
心团队成员均具备多年上市公司服务经验,并拥有中国注册会计师等
专业资质。项目合伙人、项目现场负责人由资深审计人员担任。容诚
所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、
金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全
程参与对审计服务的支持。
评估认为 2025 年年度审计过程中,容诚所的人力及其他资源配
备满足了公司的服务需求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任
义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,
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也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并
能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚所具有良好的投资者保护能力,容诚所已购买注册会计师职
业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买
符合相关规定。近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
八、总体评价
公司认为容诚所作为公司 2025 年度审计机构,认真履行审计职
责,审计行为规范,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经
营成果,表现出了良好的职业操守和专业能力,出具的审计报告客观、
完整、清晰,较好的完成了公司 2025 年度审计的各项工作。
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