国光电气: 国光电气关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 06:58:32
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            成都国光电气股份有限公司
关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年的
                履职情况评估报告
  成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”或“中汇”)作为公司 2025 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构。
  根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中汇在 2025 年
度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)机构信息
  中汇会计师事务所(特殊普通合伙),于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,
管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,
长期从事证券服务业务。
  事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 12 月 19 日
  组织形式:特殊普通合伙
  注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
  首席合伙人:高峰
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)合伙人数量:117 人
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)注册会计师人数:688 人
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数:312 人
  最近一年(2025 年度)经审计的收入总额:100,457 万元
  最近一年(2025 年度)审计业务收入:87,229 万元
  最近一年(2025 年度)证券业务收入:47,291 万元
  上年度(2024 年年报)上市公司审计客户家数:205 家
  上年度(2024 年年报)上市公司审计客户主要行业:
  (1)制造业-电气机械及器材制造业
  (2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
  (3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
  (4)制造业-专用设备制造业
  (5)制造业-医药制造业
  上年度(2024 年年报)上市公司审计收费总额 16,963 万元
  上年度(2024 年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:19 家
  中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 3
亿元,职业保险购买符合相关规定。
  中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结
的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
  中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施
  (二)项目信息
  项目合伙人:时斌,2011 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审
计,2011 年开始在中汇会计师事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务。
近三年签署及复核过上市公司审计报告 5 家。
  签字注册会计师:黄华,2020 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公
司和挂牌公司审计,2020 年 5 月开始在中汇会计师事务所执业,2025 年开始为
公司提供审计服务。近三年签署及复核过上市公司审计报告 1 家。
  项目质量控制复核人:银雪姣,2009 年成为注册会计师、2009 年开始从事上
市公司和挂牌公司审计、2009 年 12 月开始在中汇会计师事务所执业。最近三年
签署上市公司审计报告 6 家,复核上市公司 4 家。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
  二、会计师事务所履职情况评估
  中汇配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、制造行
业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合
伙人担任。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
  近一年审计过程中,中汇针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制
定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计
重点展开,其中包括收入确认、成本核算、合并报表、关联方交易等。近一年审
计过程中,中汇全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
中汇就审计过程各阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安
排按时提交各项工作。
  中汇制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
之间存在未解决的专业意见分歧时,需要执行专业意见分歧解决机制。在专业意
见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,中汇会计师事务所就公司的
所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  近一年审计过程中,中汇实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项
目组内部复核、独立项目质量复核等。项目组内部复核主要包括对所有工作底稿
执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
  中汇质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管
理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独
立性测试;其他监控活动,例如,对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查,
确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程
序。近一年审计过程中,中汇没有在项目质量检查方面发现重大问题。
  中汇根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所
的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接
受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等方面都制定了相应
的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了中汇完整、全面的质量管理体系。
基于该质量管理体系,中汇在近一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
  综上,上一年审计过程中,中汇勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效
执行。
  公司在聘任合同中明确约定了中汇在信息安全管理中的责任义务。中汇在
制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
                        成都国光电气股份有限公司

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