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【福建南方路面机械股份有限公司】
福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所
履职情况评估报告
福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)聘任容诚会计师事务所(特殊
(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司 2025 年度财务报告审计机构。
普通合伙)
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求,公司对容诚会计师事务所在 2025
年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为容诚会计师事务所在资质等方
面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、机构资质条件及执业记录
(一)会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成
立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券
服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507
人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务
收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额
零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
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容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华
普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同
就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起
上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
(二)执业记录
项目合伙人(拟):谢培仁,1994 年成为中国注册会计师,1994 年开始从事上市公
司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,为多家上市公司提供年报审计等证
券服务。
项目签字注册会计师(拟):黄雅萍,2018 年成为中国注册会计师,2009 年开始从
事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,为多家上市公司提供年报
审计等证券服务。
项目签字注册会计师(拟):郑艳琳,2022 年成为中国注册会计师,2012 年开始从
事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,为多家上市公司提供年报
审计等证券服务。
项目质量复核人(拟):陈芳,1998 年成为中国注册会计师,1992 年开始从事上市
公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过多家上市公
司审计报告。
项目合伙人谢培仁近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组
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织的自律监管措施的情况。2024 年受到深圳证券交易所通报批评的处分一次。
签字注册会计师黄雅萍、签字注册会计师郑艳琳、项目质量复核人陈芳近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
(三)聘任会计师事务所履行的程序
为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性,更好地适应公司未来业务发展
及规范化需要,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,
公司分别于 2025 年 4 月 23 日和 5 月 15 日召开了第二届第十一次董事会及 2024 年年度
股东大会,审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事
务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、会计师事务所履职情况评估
进行了沟通,咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
容诚会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。
在专业意见分歧解决之前不得出具报告。
致意见,无分歧意见。
容诚会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、
独立项目质量复核以及专业技术复核。
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审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审
计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充
分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
容诚会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容
诚会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管
理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测
试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
容诚会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应
的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成其完整、全面的质量管理体系。2025 年年
度审计过程中,容诚会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、总体评价
容诚会计师事务所审计组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资
格,也具备上市公司审计经验;在审计过程中,容诚会计师事务所为发表意见获取了充
分的审计依据,并有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估,审计程序合法,审
计时间安排恰当、合理。
综上,公司认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时,表现了良好的职业操守和业务素质。
特此报告!
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