上海机场: 上海机场关于对上会会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 06:49:24
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      上海国际机场股份有限公司
关于对上会会计师事务所(特殊普通合伙)
  公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“上会”)为 2025 年度财务审计和内部控制审计机构,根
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相
关要求,公司对上会 2025 年度履职情况进行了评估。经评
估,公司认为上会资质合规,具备独立性,履职勤勉尽责,
公允表达意见,具体报告如下:
  一、资质条件
  上会成立于2013年12月27日,统一社会信用代码:
服务业务,其所提供的审计业务由总所承办。注册地址:上
海市静安区威海路755号25层。经营范围:审查企业会计报
表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企
业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基
本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。执业
资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(
                       (证
书号32)、会计师事务所执业证书((编号31000008)等。上
会2025年度审计的收入总额经审计为6.92亿元(币种:人民
币,下同)、审计业务收入为4.84亿元、证券业务收入为2.38
亿元。
  上会首席合伙人为张晓荣。上会已在全国各地设有26家
分所,员工1900余人,其中注册会计师550余人。上海总所
员工600余人,其中注册会计师约150人。
  二、执业记录
                       注册会计师         开始从事上     开始在本所      开始为本公司
   项目        姓名
                       执业时间          市公司审计     执业时间       提供审计服务
                                       时间                   时间
项目合伙人      李莉          2017 年         2011 年   2021 年      2024 年
签字注册会计师    顾徐杰         2023 年         2020 年   2024 年      2024 年
质量控制复核人    江燕          1998 年         1996 年   2016 年      2024 年
  (1)项目合伙人近三年从业情况:
 姓名           时间                     上市公司名称               职务
 李莉       2024-2025年            上海国际机场股份有限公司            项目合伙人
  (2)签字注册会计师近三年从业情况:
  姓名            时间                   上市公司名称               职务
 顾徐杰      2024-2025年            上海国际机场股份有限公司            签字注册会计师
  (3)质量控制复核人近三年从业情况:
  姓名      时间          上市公司名称           职务
                上海国际机场股份有限公司
                上海华铭智能终端设备股份有限公司
 江燕             上海国际机场股份有限公司
                上海华铭智能终端设备股份有限公司
                上海吉祥航空股份有限公司
                浙江华媒控股股份有限公司
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
 上会及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合
伙人不存在可能影响独立性的情形。
  三、质量管理水平
计审计事项与上会事务所专业技术部及时咨询,按时解决了
公司重点难点技术问题。
  上会制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成
员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧
的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需
记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结
论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。在2025年年度
审计过程中,上会就公司的所有重大会计审计事项达成一致
意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,上会实施了完善的项目质量复核程序,主
要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技
术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行
详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复
核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充
分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  上会设立监控整改委员会,对质量管理体系的监督和整
改的运行承担责任。上会质量管理体系的监控活动包括:质
量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项
目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立
性测试;其他监控活动,例如,对正在执行中的项目实施函
证、盘点程序检查,确保项目组在报告签署之前已经按照项
目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。2025年年度审
计过程中,上会没有在项目质量检查方面发现重大问题。
  上会根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关
规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相
关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务
执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素
方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策
构成了上会完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体
系,上会在近一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
  综上,2025年年度审计过程中,上会勤勉尽责,质量管
理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收
入确认、成本核算、长期股权投资、资产处置收益、资产减值、
递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业
务等。
  上会全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披
露时间要求。上会制定了详细的审计计划与时间安排,并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  上会配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多
年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。上
会事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险
管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,
且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了上会在信息安全管理中的
责任义务。上会制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处
理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计
工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、
脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  上会具有良好的投资者保护能力,已购买的职业保险累
计赔偿限额之和为人民币1.1亿元。近三年上会无因在执业
行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
 此报告。

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