ST尔雅: 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 06:44:47
关注证券之星官方微博:
                湖北美尔雅股份有限公司
       关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
   经湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会批准,公司聘请
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“中审众环”)作为公司 2025
年度财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环 2025 年度审计过
程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,中审众环在资质条件等方面合
规有效,能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
   一、会计师事务所的基本情况
   中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会
发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发
行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制
为特殊普通合伙制。
   中审众环首席合伙人为石文先,注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼,组织形式为特殊普通合伙。截至 2025 年
末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数 723 人。2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收
入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元。
   二、会计师事务所履职情况
   中审众环在 2025 年度履职过程中,始终遵循中国注册会计师审计准则,对
公司 2025 年度财务报表进行审计并出具了财务报表审计报告,对公司 2025 年度
内部控制运行情况进行审计并出具了内部控制审计报告;对公司 2025 年度控股
股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了占用资金情况专项说明等。中
审众环在执行审计工作的过程中,积极与公司独立董事、管理层和财务、审计部
门等进行沟通,确保了审计工作顺利完成。
   三、公司对会计师事务所履职情况的评估
   经评估,公司认为:中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,按时完
成了公司 2025 年年报审计和内控审计相关工作,出具了审计报告,履行了审计机
构应尽的职责。
                       湖北美尔雅股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST尔雅行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,估值偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-