ST尔雅: 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

来源:证券之星 2026-04-30 06:43:28
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      关于湖北美尔雅股份有限公司
         非经营性资金占用及
        其他关联资金往来情况
        汇总表的专项审核报告
         众环专字(2026)0101092号
              目    录
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专项审核报告
汇总表
 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表       1
           关于湖北美尔雅股份有限公司
   非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                 的专项审核报告
                                 众环专字(2026)0101092 号
湖北纎尔雅股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,在审计了湖北纎尔雅股份有限公司(以下简称“纎尔雅公司”)2025 年
量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专
项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的规定,縖制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证
据是纎尔雅公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审
核意见。
  我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计
师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于纎尔雅公司,并履行了职业道德
方面的其他责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核
工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会
计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表
审核意见提供了合理的基础。
  我们认为,后附的汇总表所载资料与我们审计纎尔雅公司 2025 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
  为了更好地理解纎尔雅公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
                  审核报告第1页共 2 页

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