至纯科技: 2025年度对会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 06:40:32
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       上海至纯洁净系统科技股份有限公司
  上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)作为公司 2025 年度
年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》,公司对中汇会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情
况进行评估。经评估,公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效,履职保
持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
  一、资质条件
  中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于
杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服
务业务,基本信息如下:
  事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 12 月 19 日
  组织形式:特殊普通合伙
  注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
  首席合伙人:高峰
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)合伙人数量:117 人
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)注册会计师人数:688 人
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数:312 人
  最近一年(2025 年度)经审计的收入总额:100,457 万元
  最近一年(2025 年度)审计业务收入:87,229 万元
      最近一年(2025 年度)证券业务收入:47,291 万元
      (1)制造业-电气机械及器材制造业
      (2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
      (3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
      (4)制造业-专用设备制造业
      (5)制造业-医药制造业
      二、执业记录
                 成为注      开始从事                  开始为本公     近三年签署及复
                                   开始在本所
姓名      项目角色     册会计      上市公司                  司提供审计     核过上市公司审
                                    执业时间
                 师时间      审计时间                   服务时间      计报告家数
吴晓辉     项目合伙人    1995 年   1995 年   2022 年 1 月    2025 年      5家
许育荪    签字注册会计师   2001 年   1998 年   2021 年 9 月    2025 年      2家
李会英    质量控制复核人   2004 年   2003 年   2017 年 1 月    2025 年    超过 15 家
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
 为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
 理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
 况。
      中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
 存在可能影响独立性的情形。
      三、质量管理水平
业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  中汇会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
目质量复核人、专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专
业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过
程中,中汇会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能
解决的意见分歧。
  审计过程中,中汇会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审
计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核
主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第
二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务
报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  中汇会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担
责任。中汇会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的
测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务
所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照
项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  中汇会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制
定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中汇会计师事务所完整、全
面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,中汇会计师事务所勤勉尽责,质
量管理的各项措施得到了有效执行。
 四、工作方案
单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、销售费用核算、资
产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。
  中汇会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时
间要求。中汇会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计
划安排按时完成各项工作。
 五、人力及其他资源配备
  中汇会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市
公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙
人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
 六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任
义务。中汇会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对
敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
 七、风险承担能力水平
  中汇会计师事务所具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规的规定,
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。
                      上海至纯洁净系统科技股份有限公司

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