公牛集团: 公牛集团对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 06:38:58
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                公牛集团股份有限公司
  对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)
    (以下简称“天健”)作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机
构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健在 2025 年
度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
  一、资质条件
  截至 2025 年 12 月 31 日,天健基本情况如下:
事务所名称                     天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期            2011 年 7 月 18 日       组织形式        特殊普通合伙
注册地址            浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人            钟建国              上年末合伙人数量          250 人
上年末执业人员        注册会计师                                2,363 人
数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                  954 人
               业务收入总额                  29.88 亿元
               审计业务收入                  26.01 亿元
业务收入
               证券业务收入                  15.47 亿元
               客户家数                      756 家
               审计收费总额                   7.35 亿元
                              制造业,信息传输、软件和信息技术服务
(含 A、B 股)审                    施管理业,电力、热力、燃气及水生产和
计情况             涉及主要行业        供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
                              商务服务业,金融业,房地产业,交通运
                              输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、
                              渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综
                                       合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
                           本公司同行业上市公司审计客户家数                       578 家
      二、执业记录
                           何时开始       何时开始为 近三年签署或
                     何时成为注      何时开始在
    项目组成员     姓名           从事上市       本公司提供 复核上市公司
                      册会计师       天健执业
                           公司审计        审计服务 审计报告情况
    项目合伙人   姚本霞           2004 年     2006 年   2006 年   2023 年      [注 1]
    签字注册会   姚本霞           2004 年     2006 年   2006 年   2023 年      [注 1]
      计师    陈卓炎           2019 年     2018 年   2020 年   2023 年      [注 2]
    项目质量控
            汪文锋           2008 年     2009 年   2022 年   2024 年      [注 3]
     制复核人
      [注 1]近三年签署及复核 15 家上市公司审计报告。
      [注 2]近三年签署及复核 3 家上市公司审计报告。
      [注 3]近三年签署及复核 4 家上市公司审计报告。
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受
    到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
    措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    具体情况详见下表:
序号    姓名      处理处罚日期               处理处罚类型      实施单位             事由及处理处罚情况
                                              上海证券交易所
                                                            措施
      天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
    独立性的情形。
      三、质量管理水平
    咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,天健就公
司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰
富的审计小组成员执行第二级次复核。详细复核和第二级次复核的重点为所开展
审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
  天健建立全所范围内统一的监控和整改程序,开展实质性监控,以就质量管
理体系的设计、实施和运行情况提供相关、可靠、及时的信息,以及采取适当的
行动应对识别出的质量管理体系的缺陷并及时整改。2025 年年度审计过程中,
天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,
其中包括收入确认、理财确认、成本核算和资产减值等。
  天健全面配合公司审计工作,充分满足了公司年度报告披露时间要求。天健
制定了详细的审计计划与时间安排,和公司审计与风险委员会进行了充分沟通;
并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师专业资质。
  六、信息安全管理
  公司在《审计业务约定书》中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。
天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保
险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                           公牛集团股份有限公司
                          二〇二六年四月二十八日

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