南京新百: 南京新百对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-30 06:34:24
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     对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及
      董事会审计委员会履行监督职责情况报告
  根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》和《公司章程》等有关规定,南京新街口百货商店股份有限公司(以
下简称公司)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职
责。现将公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监
督职责情况报告如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  机构名称:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中名国
成)
  成立日期:2020 年 12 月 10 日
  注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办一 910 单元
  执业资质:由北京市财政局于 2021 年 1 月 25 日颁发会计师事务所执业证书,
证书编号:11010375
  截至 2025 年 12 月 31 日,中名国成共有合伙人 95 人,共有注册会计师 559
人,其中 323 名注册会计师从事过证券服务业务。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十七次会议及 2025 年 5 月 21 日
召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司年度审计机构并支付其报
酬的议案》,同意聘任中名国成为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  中名国成按照中国注册会计师审计准则和其他执业规定要求,对公司 2025 年
度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时
对公司子公司业绩承诺实现情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进
行核查并出具了专项报告。
  在执行审计工作过程中,中名国成和相关审计人员的独立性、审计工作时间安
排、审计工作小组的人员安排、审计重点关注事项、审计程序等与公司管理层和治
理层进行了沟通。
  经审计,中名国成认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事
务所履行监督职责的情况如下:
  (一)2026 年 1 月 19 日,公司董事会审计委员会在 2026 年第一次会议上听取
了中名国成对 2025 年度审计工作时间安排、人员配备、审计重要性水平等情况的
汇报。并与中名国成审计工作的签字会计师就 2025 年公司审计工作的进展情况、
重点审计事项进行了沟通。
  (二)2026 年 4 月 28 日,公司董事会审计委员会在 2026 年第二次会议上与中
名国成年审会计师事务所就 2025 年年报的审计工作进行了具体沟通,并审议通过
了 2025 年度审计报告、续聘公司年审会计师事务所、内部控制评价报告等议案,
同意将相关议案提交董事会审议。
  四、总体评价
  公司认为,北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服
务期间恪尽职守,遵守独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了 2025 年度财
务报告和内部控制的审计工作。
  公司董事会审计委员会严格遵守上海证券交易所《上市公司独立董事管理办
法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审
计委员会工作细则》等相关规定,充分发挥专业作用和监督职能。公司董事会审计
委员会对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计
师事务所进行充分沟通研讨,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告,切实履行了对会计师事务所的监督职责。
                            南京新街口百货商店股份有限公司

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