圣湘生物: 圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 06:30:31
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             圣湘生物科技股份有限公司
      关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
   圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2025 年度财务审计机
构、内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公
司对中审众环 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
   一、资质条件
证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财
政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有
限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关
要求转制为特殊普通合伙制。
务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
证券业务收入 56,912.18 万元。
零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,
信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
   二、执业记录
   中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管
措施 1 次,纪律处分 5 次,监督管理措施 11 次。从业人员在中审众环执业近 3
年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次, 44 名从业人员受到行政处罚
述监管措施不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  中审众环承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三
年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政
监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情
况。
     三、风险承担能力水平
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。
  近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的
民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
     四、质量管理水平
有效的咨询帮助及可行的解决方案。
  中审众环制定了明确的消除意见分歧的程序和政策。当项目组成员、项目质
量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技
术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,中
审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
括审计项目组内部复核、独立项目质量复核等。项目组内部复核主要包括对项目
经理的一级复核,由经验丰富的分所质控人员执行二级复核,以及项目合伙人的
三级复核,独立项目质量复核包括片区质控中心的质控中心经理复核,以及总所
分配的独立复核合伙人复核。
  中审众环质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。中审
众环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体
系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性
测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充
分、恰当地执行审计程序。
  五、审计工作方案
  在 2025 年度审计过程中,中审众环依据公司的服务需求和实际情况,制定
了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,就预审、终审等阶段制定了详细的
审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。审计工作围绕
公司的重点审计领域展开,并针对审计人员的独立性、审计范围、风险评估程序、
重大错报风险和重点审计领域、初步判断的关键审计事项、时间及人员安排、拟
实施的审计程序等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  六、人力资源及配置
  中审众环在担任公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构期间,为
公司审计项目配备了专属审计工作团队,其承做公司审计项目的项目合伙人、签
字注册会计师和项目质量控制复核人均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国
注册会计师等专业资质,项目团队成员安排充分、结构合理,人数、执业水平、
从业经验和诚信情况等满足项目要求。
  七、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审
众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  八、总体评价
  经公司评估和审查后,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公
司提供审计服务的过程中,审计行为规范有序,未发现其存在违法违规行为,未
发现其存在违反客观、公正、公允地反映公司经营成果、财务状况及其变动的审
计情形,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立
性足以胜任,未发现存在损害公司整体利益及中小股东权益的情形。
圣湘生物科技股份有限公司

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