圣湘生物: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于圣湘生物科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

来源:证券之星 2026-04-30 06:30:29
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  关于圣湘生物科技股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
         鉴证报告
     众环专字(2026)1100147号
          关于圣湘生物科技股份有限公司
        募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
               鉴证报告
                                     众环专字(2026)1100147 号
圣湘生物科技股份有限公司全体股东:
     我们接受委托,对后附的圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“圣湘生物公司”)截
至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报
告》进行了鉴证工作。
     按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,编制《董事会
关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的
实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是圣湘生物
公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度
存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
     我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证
意见提供了合理的基础。
     我们认为,圣湘生物公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》
和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了圣湘生物公司截至 2025 年 12 月 31 日止
的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。
     本鉴证报告仅供圣湘生物公司 2025 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目
的。

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