嘉应制药: 审计委员会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

来源:证券之星 2026-04-30 06:29:06
关注证券之星官方微博:
      广东嘉应制药股份有限公司审计委员会
关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计
           报告涉及事项的专项说明
  广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计师事务所(特
     (以下简称“众华”)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构,
殊普通合伙)
众华分别对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的审计报告和否定意见的内
部控制审计报告。根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标
准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要
求,公司审计委员会对上述非标准审计意见涉及事项说明如下:
  众华为公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的审计报告和否定意见的内
部控制审计报告,客观地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和内部控制
情况,审计委员会将积极督促公司董事、高级管理人员等积极采取有效措施应对
审计报告中提出的各项重大问题,完善内控体系建设,持续强化内部控制监督检
查机制,有效保证内部控制的一贯有效执行,努力消除审计报告中所涉及事项的
不利影响,切实维护公司和投资者的利益。
  我们提醒广大投资者,公司经营正常,理性评估上述非标准审计意见涉及事
项及后续进展对公司带来的影响,谨慎投资,注意风险。
                            广东嘉应制药股份公司
                                   审计委员会
(本页无正文,为专项说明签字页)
戴儒荣:         曹邦俊:         徐驰:
                    广东嘉应制药股份有限公司董事会
                                审计委员会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示ST嘉应行业内竞争力的护城河较差,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,估值合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-