四方新材: 重庆四方新材股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-30 06:26:33
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证券代码:605122          证券简称:四方新材          公告编号:2026-023
              重庆四方新材股份有限公司
          关于续聘 2026 年度审计机构的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示:
     ? 重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2026 年度审计机构。
     ? 本事项尚需提交股东会审议。
   为了公司的财务报告符合国家会计准则及上海证券交易所年报编制要求,并
且对公司内控体系运行有效性进行评价,公司拟续聘信永中和为公司 2026 年度
审计机构,按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。具体情况如
下:
   一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:2012 年 3 月 2 日
   组织形式:特殊普通合伙企业
   注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
   首席合伙人:谭小青先生
   截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
   信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务
收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司
年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息
证券代码:605122       证券简称:四方新材          公告编号:2026-023
传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及
水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,
租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客
户家数为 255 家。
   信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
金融法院作出一审判决(
          (2021)京 74 民初 111 号),判决本所就相应日期之后
曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为
级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决本所承担 5%的连带
赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
法院作出一审判决(
        (2025)藏 01 民初 11、12 号),判决本所承担 20%的连带赔
偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。
   除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
   信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、
监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
   (二)项目信息
   拟签字项目合伙人:阳伟先生,2005 年获得中国注册会计师资质,2008 年
开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014 年开始在信永中和执业,2022 年开始
为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
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   拟担任质量复核合伙人:马海霞女士,2009 年获得中国注册会计师资质,
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 3 家。
   拟签字注册会计师:杨春梅女士,2015 年获得中国注册会计师资质,2013
年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014 年开始在信永中和执业,2022 年开
始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
   信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、
                          《中国注册会计师独
立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情
形。
     (三)审计收费
万元人民币,内部控制审计费用为 18 万元人民币。审计收费主要是按照会计师
事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、
日数和每个工作人日收费标准确定。
综合考虑市场公允性、合理性以及公司的业务规模情况、所处行业情况和会计处
理复杂程度等多种因素,由公司董事会提请股东会授权经营管理层与会计师事务
所协商确定。
   二、拟续聘会计师事务所履行的程序
   (一)董事会审计委员会的事前认可意见
   公司董事会审计委员会认为:公司拟续聘的信永中和具有相关资质证明,并
且有足够的独立性、专业性和投资者保护能力,能够满足公司的审计工作,鉴于
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信永中和丰富的审计经验及优秀的业务能力,在审计过程中能够独立、客观,为
保持审计业务的连续性,我们对公司续聘信永中和为公司 2026 年度财务和内控
审计机构的事项予以事前认可,同意将续聘事项提交公司董事会和股东会审议。
   (二)董事会审议情况
   公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构。
   (三)生效日期
   本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议
通过之日起生效。
   特此公告。
                              重庆四方新材股份有限公司
                                        董 事 会

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