四方新材: 重庆四方新材股份有限公司2025年度会计师事务所履职评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 06:26:15
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                重庆四方新材股份有限公司
     重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)续聘信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2025 年度审计机构,根
据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》,公司对信永中和在 2025 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。具
体评估情况如下:
     一、 资质条件
     信永中和成立于 1986 年,于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通
合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,
首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,
具有证券、期货业务许可证,2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事
务所备案。
     截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
     二、 执业情况
     拟签字项目合伙人:阳伟先生,2005 年获得中国注册会计师资质,2008 年
开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014 年开始在信永中和执业,2022 年开始
为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
     拟担任质量复核合伙人:马海霞女士,2009 年获得中国注册会计师资质,
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 3 家。
     拟签字注册会计师:杨春梅女士,2015 年获得中国注册会计师资质,2013
年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014 年开始在信永中和执业,2022 年开
始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
     三、 质量管理水平
     信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事
务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务
的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素
方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了信永中和完整、
全面的质量管理体系。
     (一)项目咨询
     在 2025 年年度审计过程中,项目组就公司重大会计审计事项与信永中和质
量风险管理部资本市场专业技术组及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
     (二)意见分歧解决
     信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核合伙人或专业技术组成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要履行内核会
程序。专业意见分歧的解决记录于内核会意见中。审计项目组就专业意见分歧解
决的落实情况记录于审计工作底稿中,经项目质量复核人员复核确认。在专业意
见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,信永中和就公司的所
有重大会计审计事项达成一致意见,不存在未能解决的意见分歧。
     (三)项目质量复核
包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复核。审计项目组内部复核即
在项目组范围内,由项目负责合伙人承担项目组内三级复核责任,负责经理及负
有复核职责的其他项目组成员对审计项目执行项目组内一级和二级复核安排;事
务所统一安排复核合伙人在事务所层面执行项目质量复核。
     (四)项目质量检查
     信永中和设立审计执行委员会,对质量管理体系的监督和整改的运行承担责
任。信永中和质量管理体系的监控活动包括:对质量管理体系的设计、实施和运
行进行评价;对年度内已完成项目进行质量风险检查;监控内外部检查项目的整
改情况;根据职业道德准则要求对事务所及个人进行独立性申报检查;其他监控
活动。最近一次年度检查过程中,信永中和没有在项目质量检查方面发现重大问
题。
     (五)质量管理缺陷识别与整改
     信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在八个组成
要素方面均制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成信永中和完
整、全面的质量管理体系,在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
     综上,2025 年年度审计过程中,信永中和勤勉尽责,质量管理的各项措施
得到了有效执行。
     四、 工作方案
际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计
单位的关键审计事项展开,其中包括收入确认、应收账款/合同资产的可收回性、
商誉减值等,并按规定以会议形式在审计委员会上针对服务团队、工作安排、关
注重点、关键审计事项、审计独立性等与公司管理层和治理层进行了沟通。
     信永中和制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提
交各项工作,合规、按时、充分的完成了公司年度报告相关工作,满足了公司履
行审批程序和披露时间的要求。
     五、 人力及其他资源配备
     信永中和在年度审计中配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年
上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目合伙人均由经验丰
富的审计合伙人担任。
     信永中和的中台支持团队包括估值、精算、信息系统审计、数据审计、内控、
税务、法务合规等多领域专家,且后台技术专家全程参与对审计服务的支持。2025
年,信永中和在人员调整和其他资源配备等重要事项与公司进行了沟通和确认,
正常开展各项审计工作,投入了足够的资源以确保项目组各级员工均具有必要的
素质、专业胜任能力和充足时间支持业务的执行。
     六、 信息安全管理
     信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安
全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、
保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
     七、 风险承担能力水平
     信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
     八、 总体评价
     经评估,公司认为信永中和具备相关业务资质,其内部质量管理体系能够确
保其在开展 2025 年度审计过程中坚持独立审计,勤勉尽责,按时完成了公司 2025
年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的报告客观、完整、清晰。
                            重庆四方新材股份有限公司

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