西山科技: 重庆西山科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-30 06:18:10
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                 重庆西山科技股份有限公司
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,
公司对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)在
计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2025 年度的审计机构,能够履行其审
计职责,独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,出具的审计意见
客观、公正。具体情况如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)机构信息
   机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:1987 年
   组织形式:特殊普通合伙企业
   注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-
   首席合伙人:石文先
   经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资
报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建
设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代
理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,
经相关部门审批后方可开展经营活动)
   截至 2025 年 12 月 31 日,中审众环合伙人 237 人、注册会计师 1,306 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。
   中 审 众 环 2025 年 度 经 审 计 总 收 入 221,574.80 万 元 、 审 计 业 务 收 入
家数 253 家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、
燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务
业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费 33,868.63 万元。
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险
基金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失
败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼
中尚未出现需承担民事责任的情况。
  (1)中审众环近三年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自
律监管措施 1 次,纪律处分 5 次,监督管理措施 11 次。
  (2)从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,44 名
从业执业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 14 人次、监管措施 42 人次。
  (二)项目成员信息
                                                   近三年签
                                          开始为本
               注册会计     开始从事     开始在本              署或复核
                                          公司提供
项目组成员    姓名    师执业时     上市公司     所执业时              上市公司
                                          审计服务
                间       审计时间       间               审计报告
                                           时间
                                                    情况
 项目合伙
人、签字注   徐瑞松    2014 年   2014 年   2025 年   2025 年    0家
 册会计师
签字注册会
        李彦斌    2008 年   2008 年   2008 年   2025 年    6家
  计师
签字注册会
        史昀昊    2017 年   2016 年   2025 年   2024 年    2家
  计师
质量控制负
        罗明国    2000 年   2001 年   1999 年   2025 年    7家
  责人
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
  中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存
在可能影响独立性的情形。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  (一)人力及其他资源配置
  中审众环在担任公司 2025 年年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,
核心团队成员拥有中国注册会计师专业资质,专业配置合理,人数、执业水平
和经验等满足项目要求。
  (二)审计工作方案
  在 2025 年度审计过程中,中审众环针对公司的服务需求及实际情况,制定
了审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,涉及公司业务、
财务、内控等多个维度,覆盖公司重要风险领域。
  (三)审计质量管理机制
  中审众环所在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计
师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审
计质量管理体系。具体如下:
术支持部门及时咨询,按时解决公司重点难点问题。
  中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量
复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技
术部负责人,并在业务工作底稿中适当记录意见分歧的解决过程和结论,在专
业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,中审众环就公司所
有重大会计审计事项达成一致意见,不存在无法解决的意见分歧。
  审计过程中,中审众环实施项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对
所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复
核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的
公允列报以及审计报告的适当性。此外,针对特定类型的业务报告需要由专业
技术部对于所出具报告执行复核,以评价相关文件对于准则和规定的遵循情况。
  中审众环质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中
审众环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管
理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行
独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管
理要求充分、恰当地执行审计程序。
  中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应
的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成其完整、全面的质量管理体系。
  (四)信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务,制
定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  三、2025 年度工作总体评价
  经评估,公司认为,中审众环作为本公司 2025 年度的审计机构,能够独立、
客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,出具的审计报告客观、公正。
  特此报告。
                         重庆西山科技股份有限公司

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