豆神教育: 董事会审计委员会对《董事会关于2025年度否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见

来源:证券之星 2026-04-30 06:04:14
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        豆神教育科技(北京)股份有限公司
董事会审计委员会对《关于 2025 年度否定意见的内部控制审计
        报告涉及事项的专项说明》的意见
  豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”“豆神教育”)聘请
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)对公司 2025 年度内部
控制进行了审计,大华所出具了否定意见的《豆神教育科技(北京)股份有限公司
司董事会为此编制了《董事会关于 2025 年度否定意见的内部控制审计报告涉及事项
的专项说明》,公司董事会审计委员会认真核查,发表如下意见:
  董事会审计委员会同意《董事会关于 2025 年度否定意见的内部控制审计报告涉
及事项的专项说明》。董事会审计委员会将认真履行职责,对董事会及管理层的履
职情况进行监督,并持续关注公司内部控制执行效果,要求公司进一步加强和完善
内部控制体系建设,落实责任追究制度,强化规章制度的执行力,确保公司合法合
规运行,切实维护公司及全体股东的利益,特别是广大中小股东的合法权益。
             豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会审计委员会

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