春立医疗: 关于续聘2026年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-30 04:35:52
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证券代码:688236    证券简称:春立医疗        公告编号:2026-012
      北京市春立正达医疗器械股份有限公司
关于续聘 2026 年度境内外财务报表审计和内部控制
              审计会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   重要内容提示:
  ? 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
                                (以下
简称:“大信会计师事务所”“大信”)。
  ? 本事项尚需提交公司股东会审议。
  为保持审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,并经全体独
立董事事前认可,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026
年度境内外财务审计机构及内控审计机构,聘期自 2025 年年度股东会决议之日
起至 2026 年年度股东会召开之日止,董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年
公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
                 (以下简称“大信”)成立于 1985 年,2012
  大信会计师事务所(特殊普通合伙)
年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区
知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,
并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、
德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有超过 30 年的证券
业务从业经验。
  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基
金计提和职业保险购买符合相关规定。
  近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业
务,投资者诉讼金额共计 581.51 万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事
赔偿责任。
  会计师事务所及其从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况等。
  近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、
自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚
人次。
             截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3914
  首席合伙人为谢泽敏先生。
人,其中合伙人 182 人,注册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。
中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报
审计客户 221 家(含 H 股),平均资产额 195.44 亿元,收费总额 2.82 亿元。主
要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生
产和供应业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业。本公司同
行业上市公司审计客户 146 家。
  (二)项目信息
                                            兼   是否从
项目组   姓   执业                                职   事过证
                          从业经历
 成员   名   资质                                情   券服务
                                            况    业务
               拥有注册会计师执业资质,2003 年成为注册会计师,
项目合            2003 年开始从事上市公司审计,2002 年开始在本所
          注册
伙人、   何        执业,近三年签署的上市公司审计报告有华丰动力股
          会计                                无    是
签字会   政        份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司、山东金晶
          师
计师             科技股份有限公司、成都佳发安泰教育科技股份有限
               公司、沃顿科技股份有限公司等。
               拥有注册会计师执业资质、2011 年成为注册会计师,
          注册   执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签
签字会   姜
          会计   署的上市公司审计报告有成都佳发安泰教育科技股 无          是
计师    坤
          师    份有限公司、沃顿科技股份有限公司、北京市春立正
               达医疗器械股份有限公司、烟台石川密封科技股份有
               限公司等。
               拥有注册会计师执业资质、2000 年成为注册会计师并
质量控       注册
      韩        开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业,签
制复核       会计                                无    是
      旺        署或复核过多家上市公司,具有证券业务质量复核经
人         师
               验。
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不
存在影响独立性的其他经济利益。
内部控制审计费用 35 万元。董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计
工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。审计收费定价原则主要基于
专业服务所承担的责任和投入专业技术程度,综合考虑参与工作人员的经验、级
别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素协商定价。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会的意见
  公司董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了审查,认为大信具备相关
业务的执业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和专业能力,在执业过程
中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够胜任公司境内和境
外的审计相关工作,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
决并提交公司 2025 年年度股东会审议。
  (二)独立董事的事前认可意见和独立意见
  独立董事事前认可意见:公司拟聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)
具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,经认真审查相关资料,大信会
计师事务所具备相关业务的执业资格,能够满足公司境内外财务审计和内控审计
的工作需要。其在为公司提供 2025 年度的审计服务工作中恪尽职守,遵循独立、
客观、公正的职业准则,出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。我们同
意《关于续聘公司 2026 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》提交
第五届董事会第三十二次会议审议。
  独立董事独立意见:经审查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关
业务的执业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财
务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机
构符合相关法律法规和审议程序,不会影响公司正常会计报表的审计质量,不会
损害全体股东和投资者的合法权益,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2026 年境内外财务审计机构及内控审计机构。同意将该议案提交公司
  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独
立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
  (三)董事会的审议和表决情况
  公司于 2026 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第三十二次会议,会议审议通
过了《关于续聘公司 2026 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》,同
意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年境内外财务审计机构
及内控审计机构。
 (四)生效日期
  本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议,聘期自公司 2025 年年度
股东会决议之日起至 2026 年年度股东会召开日止,董事会提请股东会授权管理
层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。
  特此公告。
                         北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                                      董事会

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