爱柯迪: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-30 04:35:48
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                 爱柯迪股份有限公司
        董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
             履行监督职责情况的报告
  爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求,在 2025 年度勤
勉尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
     (一)会计师事务所基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委
员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
度财务和内部控制审计机构,聘期一年。该议案经 2024 年年度股东大会审议通
过。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  立信按照《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的要求,对公司
计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
等进行核查,并出具了专项报告。
  在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了
有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范
围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独
立性等进行了充分的了解和审查,认为具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。2025 年 3 月
度财务审计和内部控制审计机构的议案》,董事会审计委员会认为:立信会计师
事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好
的诚信状况,同意将该议案提交公司董事会审议。
  (二)董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作
的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2025 年度审计工作的初步预审情况,
如审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员
听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告
的出具情况等的汇报,并对审计发现问题提出建议。
  (三)2026 年 4 月 28 日,公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议
通过了公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案,并同
意提交公司董事会审议。
  四、总体评价
  报告期内,公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,
勤勉尽责、恪尽职守,充分发挥审计委员会的审查和监督职能,在年报审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,有效监督了公司的年度审计工作,切
实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为,立信具备为
公司提供审计服务的专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司年
度财务报告审计工作的要求。立信在为公司提供审计服务的过程中恪尽职守,遵
循独立、客观、公正的职业准则,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,
所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
                            爱柯迪股份有限公司
                             董事会审计委员会

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